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发生销售折让,跨年度怎么做会计分录,我们20年销售的物品,现当时发票全开了,做收入了,也结转成本了,货款还有百分之五没收回,现对方不付了,扣我们百分5的质保金,然后今年百分之5的票红冲了,怎么做会计分录

2025-04-15 22:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-15 22:02

同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-04-15 22:12

 您好,收入红冲直接计入当期,成本仅调整如果义务解除。必须开具红字发票,同步冲减当期增值税。红冲金额需与原销售发票的5%价税一致 1. 红冲收入 2023年当期处理 冲减收入及销项税 按原税率 : 借:主营业务收入    [5%收入金额]      应交税费—应交增值税 销项税额  [5%税额]    贷:应收账款—客户    [价税合计5%]   2. 成本调整 仅限质保义务解除时 冲回多结转成本 如无需再承担质保 : 借:库存商品/营业成本    [5%成本金额]    贷:以前年度损益调整   结转以前年度损益: 借:以前年度损益调整    贷:利润分配—未分配利润

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您好,您这种情况,您直接现在开一个红字信息表发给对方,让对方开一个红字发票发给你,然后再给你开一个证书的发票,你正常做到今年就行了,不需要考虑去年的以前的调整了。
2022-06-14
您好!你开红字发票是可以的
2022-05-26
正常是5月份与税务同步,做进项税额转出,收到红字发票后,直接附在5月份进项税额转出的凭证后面,做凭证的附件处理。如果是5月份没有及时进行账务处理,只能在后期补做账务处理了。
2021-08-07
先实物盘点一下,确定是否真的是有15台
2024-06-20
你好,工业制造是需要有生产成本的!那么你就要有对应的成本有进才有出!
2022-05-24
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