你好,正在计算中,但本题已过时,现在新税率是13%,运输是9%
某生产企业为增值税一般纳税人,货物适用增值税税率为13%,2019年10月的有关生产经营业务如下:(1)销售甲产品给某大商场,开具普通发票,取得含税销售额113万元。(2)销售乙产品,开具专用发票,发票上注明销售额58万元(3)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元,另外支付购货的运输费用6万元,取得运输公司开具的增值税专用发票,上面注明的税金为0.54万元。计算该企业10月应缴纳的增值税税额
某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,退税率为13%。2010年11月和12 月的生产经营情况如下: (1)11 月份:外购原材料、燃料取得通过认证的增值税专用发票,注明支付价款 800 万元、增值税额 136 万元;外购动力取得通过认证的增值税专用发票,注明支付价款 100 万元、增值税额 17万元,其中20%用于企业基建工程;以外购的原材料 100 万元委托某公司加工货物,支付加工费取得通过认证的增值税专用发票,注明价款50 万元、增值税额 8.5 万元,支付加工货物的运输费用10万元并取得运输公司开具的运输专用发票。内销货物取得不含税销售额200 万元,支付销售货物运输费用20 万元并取得运输公司开具的运输专用发票;当月出口销售货物取得销售额500 万元。采用“免、抵、退”法计算企业2008 年 11 月份应纳(或应退)的增值税。
1. 某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人,适 用的增值税税率13%,退税率11%。2021年10月的 生产经营情况如下: (1)外购原材料、燃料取得增值税专用发 票,注明支付价款850万元、增值税额110.5万 元,材料、燃料已验收入库; (2)外购动力取得增值税专用发票,注明 支付价款150万元、增值税额19.5万元,其中 20%用于企业基建工程; (3)以外购原材料80万元委托某公司加工 货物,支付加工费取得增值税专用发票,注明 价款30万元、增值税额3.9万元,支付加工货 物的不含税运输费用10万元并取得运输公司开 具的货物运输业增值税专用发票; (4)内销货物取得不含税销售额300万元 支付销售货物运输费用18万元并取得运输公司 开具的货物运输业增值税专用发票; (5)出口销售货物取得销售额500万元。 要求:采用“免、抵、退”法计算企业2019 年10月份应纳(或应退)的增值税。
某生产企业为增值税般纳税人,适用增值税13%,交通运输业税率9%,2021年5月份的有关生产经营业务如下 (1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元:另外开具普通发票,取得销售甲产品的送货运输费收入5.45万元 (2)销售乙产品开具普通发票取得含税销售额28.25万元 (3)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元、进项税额7.8万元;另外支付购货运输费用,取得运输公司开具的专用发票注明运费6万元 (4)向农业生产者购进免税农产品一批,支付收购价30万元,取得运输行业开具的增值税专用发票注明运费5万元本月下旬将购进的农产品的20%用于本企业职工福利
1.某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率13%退税率11%。2x18年10月的生产经营情况如下:(1)外购原材料、燃料取得增值税专用发票,注明支付价款850万。材料、燃料已验收入库:(2)外购动力取得增值税专用发票,注明支付价款150万元,其中20%用于企业活动中心,10%用于无偿为股东分发:(3)以外购原材料80万元委托某公司加工货物,支付加工费取得增值税专用发票。注明价款30万元、增值税额1.8万元,支付加工货物的不含税运输费用10万元并取得运输公司开具的货物运输业增值税专用发票。(4)内销货物取得不含税销售额300万元,支付销售货物运输费用18万元并取得运输公司开具的货物运输业增值税专用发票;(5)出口销售货物取得销售额500万元。要求:采用“免、抵、退”法计算企业2x18年10月份应纳(或应退)的增值税。
小规模出售使用过的二手车,增值税报表怎么填呀,按几个点申报税款呢
请教一下,非常感谢! 题里的包装物租金为什么计增值税? 白酒和啤酒的包装物租金,是怎样计增值税的,啤酒包装物退之前和退之后是怎样计增值税的?
开了2万普票,小规模企业申报增值税的时候是不是直接写零?
公司管午饭,每天给员工外卖,怎样做账
老师,进项税额转出应该是贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),如果不在贷方显示,在借方用负数表示可以不,比如借:应交税费-应交增值税(进项税额)红字。
老师您好 个体工商户年报没有业务可以零申报吗
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
懂孝彬老师在吗,在吗老师
老师,这个月收到2024年退的汇算清缴所得税,请问如何做账?借:银行存款,贷当计入什么科目?我们是小企业。
画红线的这一条怎么理解?为什么这部分材料不能加计扣除?研发领用的材可以税前扣除么?
你好,计算如下,请参考