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老师好,我们公司和别得公司合计出货另一家公司,别的公司先垫付了一些资金,后期我们要还给他,还计算出了利润分给他们,这个账务处理怎么操作呢

2021-10-28 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-28 15:46

你好,这个可以看做是借款利息处理,借:财务费用,贷:银行存款

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你好,这个可以看做是借款利息处理,借:财务费用,贷:银行存款
2021-10-28
399055减81000,这个是对方需要还钱给你们的。
2024-02-02
你好     那你跟这个司机是劳务关系还是劳动关系 ? 你这个    个人司机所得  这个本来就要报个税的。 你提供合同  和支付的回单等  给税务局情况说明就行了。  
2021-04-26
同学你好,你们给了他300000万?那得多少亿?可以把问题说清楚吗,不然不好回答哦。
2024-02-02
同学,你好 借:其他应收款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款
2023-11-14
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