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请问老师,我们是建筑工程类企业,买了一辆汽车,准备后期作为工程款抵给劳务队,前期我怎么入账?

2025-02-06 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-06 08:51

前期还是正常计入固定资产按月折旧

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快账用户6239 追问 2025-02-06 08:54

后期抵账的时候,怎么做?

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齐红老师 解答 2025-02-06 08:57

借:应付账款 贷:累计折旧        固定资产       应交税费-增值税-销项税

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快账用户6239 追问 2025-02-06 09:06

能帮我加上数据,写完整分录吗?暂时不考虑税费,车全款是108000。

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齐红老师 解答 2025-02-06 09:09

那个没法加上数字的,因为还没使用。要看你具体使用多久?如果短期内就抵债可以不折旧

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前期还是正常计入固定资产按月折旧
2025-02-06
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