399055减81000,这个是对方需要还钱给你们的。
老师好,我们公司和别得公司合计出货另一家公司,别的公司先垫付了一些资金,后期我们要还给他,还计算出了利润分给他们,这个账务处理怎么操作呢
老师 请问一下 一个劳务公司的员工在我们项目上面受伤了 但是这个保险是我们公司购买的 这个人并不是我们公司的 赔偿款到我们公司账上了 这个钱我们应该支付给这个工人 但这个人住院期间是他们公司支付的医疗费等 我们可以把这个钱直接支付给垫付医疗费的人吗
老师。我们公司合同价是996407.68。支出成本是699372,这个成本中381000是别的公司垫付的。我们给了300000还有81000没付。这家公司,以前我们就给他垫付了399055。老师,现在我们和这家公司算账了。我们应该收多少钱呢
老师,这个项目利润是297035.68。这家公司他出的成本是381000,我们给了他300000万了。81000没付。早先我们给这家公司垫付了399055元。老板要和这家公司结账了。最终我们要收多少钱了。老师,把我绕晕了。求老师给我分析一下
老师,收入是996407.68,我们的成本是399055,合作公司成本是381000,我们替付了300000万了还要付50000就好了。剩下的31000我们不付了。这样我们公司最终收多少钱了
老师我把24年的一张检测费进项票发票做成了费用,能不能在25年更正凭证
超市预存了20万电费到这个大厦的管理公司,怎么做账? 后期又怎么销账?
求固定资产清理导致两税不一致的情况说明。有没有简洁版的
外贸企业出口退税需要哪些资料
请问老师医保当月减,当月也要交钱吗
支付往年的税金及滞纳金怎么做分录,入以前年度损益调整可以吗
固定资产账面净值是原值减去累计折旧。如果固定资产清理不是这个差异,账务要怎么处理啊?
监交人员就是负责看着他们交接的。为什么不承担责任?单位负责人不是对单位的真实性,完整性负责吗?说的好矛盾,他又为真实性,完整性负责,他又不负责任。
餐补补贴是计入应付职工薪酬奖金、津贴和补贴还是福利费
老师,您好,分公司的工商信息已在相同地级市下的不同县级市做了变更,但是税务迁移还没做,这种情况可以开票吗?
老师,这个项目下来我们的利润是297035.68,老师。我合不回利润咋。老师,麻烦你给我发个过程
你的合同价是你的收入吗?然后成本对应的是699372,那你还有费用吗?如果没有的话,你的毛利润是996407.68-699372
嗯嗯,毛利是297035.68
你好,对的,是的,是这么做的。
老师,这个项目利润是297035.68。这家公司他出的成本是381000,我们给了他300000万了。81000没付。早先我们给这家公司垫付了399055元。老板要和这家公司结账了。最终我们要收多少钱了。老师,把我绕晕了。求老师给我分析一下
你们之间不牵扯利润,你直接还钱给他不就行了,你们是要给他分成还是怎么了?
对,就是这个项目利润下来了。要和这家公司平帐了。
399055减81000-297035.68/2 你好按照这个来。
老师,这样算下来我们收到钱。我们就结清所有的帐了对吧
是的,对的,是这么做的。