分同学,建议你们是转对公账上同学, 一般是用他们的发票给他们转钱不是没有东西就转的同学 挂靠相当于你们才是合法的公司项目同学
老师,您好,从对公账户中转帐出去给其他的物流公司,然后他再把我们转出去的钱缴关税,他公司只给我们税单,让我拿税单做帐,不给开那笔发票,请问这个怎么处理?
有点财务上的事情想咨询下您,不知道怎么处理好,个人挂靠我们公司的项目,项目款打到我们公司账户,可是这个钱以什么形式转给他个人呢,个人接的项目挂靠我们公司,然后钱进我们公司账户,发票是以我们公司的名义开给客户,就是我们收到这个项目款以后怎么把这个钱转给他个人,这里就不知道怎么处理好了。
郭老师,有点财务上的事情想咨询下您,不知道怎么处理好,个人挂靠我们公司的项目,项目款打到我们公司账户,可是这个钱以什么形式转给他个人呢,个人接的项目挂靠我们公司,然后钱进我们公司账户,发票是以我们公司的名义开给客户,就是我们收到这个项目款以后怎么把这个钱转给他个人,这里就不知道怎么处理好了。
老师好,别人在我们公司挂靠10万,我给他转钱的时候必须转到他开具成本票的公司吗?必须是公对公转账吗?
老师好,别人在我们公司挂靠,他先给我们转税钱,公司再给他开票,最后再给他转钱。他转的税钱和我们给他转的收入通过对公账户转还是个人账户转比较好呢?分别该怎么做会计处理呢
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,为什么是支付给职工以及为职工支付的现金,支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金
比如他挂靠10万,成本票8万,那具体该怎么做分录呢?差额2万又该怎么处理呢
补充一下,挂靠10万,成本票10万,其中2万加油餐饮票,其他的是别的公司开的票或者是税务局代开的发票
你好同学,这样是可以的同学,可以的同学
他给我们公司转的税款我们该怎么做分录,我们给他转钱的时候又该怎么做分录呢
比如他挂靠不含税收入10万,要给我们转税钱14330,他给我们提供成本票8万,加油餐饮费2万,最后我们给他转113000
你好同学,是的同学你们可以按发票给他们转,也可以少转一些,这个取决于你们怎么谈的
这是老板的朋友,没有说挂靠费,就我上面说的那些金额,你看具体该怎么做分录呢
你好同学,你们是挂靠方,你们可以按发票直接借:工程支出 贷银行存款 将钱给他们
那我开始收到他给公司转的税钱该如何做账呢,或者他把税钱直接转到我们个人卡里可以不
你好同学也可以的同学这个不太限制
我的理解是这样的,他把税钱转到我的个人卡里,我再将这个转到公司账户,公司直接做个借款 借:银行存款 贷:其他应付款 公司最后给他转钱的时候再转到我的个人卡,我转给他 借:其他应付款 贷:银行存款 或者用发票做账 借:主营业务成本 贷:其他应收款 您看这样可以吗
你好同学这样是可以的同学
好的,谢谢老师
不客气同学满意请同学五星好评