同学你好!实际工作中 按收到的发票金额和开成的发票金额 合并计算印花税的哦 注意 是购销业务的
湖北省的印花税购销合同计税金额可按照主营业务收入计税吗
小规模商业公司,印花税计税依据金额怎么算?没有购销合同 是按销售金额吗?
小规模商业企业,没有购销合同,印花税按照主营业务收入金额计算就可以吗?
印花税可以直接按照主营业务收入交吗 不按照合同金额交
我公司是小规模纳税人,从没开过票,也没购销合同,交印花税的话计税依据是否按照主营业务收入来算?也就是未开发票收入吗?
三年以上收不回的应收账款做了营业外支出,汇算时填报了a105090、未做调增处理,是不是正常这样填报就可以了,相关资料留存备查就行对吗?需要符合什么条件才可以税前扣除已经跟老板说的很清楚,后续有什么问题,老板说自行承担,可以吗?不然我得丢工作!
老师,我们公司有个员工月工资7000,领导让我算一下还要给他最高发多少奖金,个税应纳税所得额的税率把控在10%以内。这种要奖金单独计算和合并计算分别来算呢?这个员工没有买社保,也没有专项附加扣除。
老师,汇算清缴的这个账载金额不是应该填累计贷方发生额吗?为什么他这里填的是累计借方发生额?有点看不懂了
老师您好 以权益结算到底计还是不计应付职工薪酬 两张图里面画红线的表述又什么不一样吗?求老师解答 谢谢
老师,个人独资企业和合伙企业为什么是非法人组织?他们怎么就不具有法人资格了?什么是法人资格?
三年以上收不回的应收账款做了营业外支出,汇算时填报了a105090、未做调增处理,是不是正常这样填报就可以了,相关资料留存备查就行对吗
老师,好。怎么写一个公司的财务分析报告
C选项是要选吧,这题是出错了吧
23年度汇算时有一笔收不回来的应收账款四万多,老板要求作为营业外支出处理掉,汇算时填了a105090,未做纳税调增,因为是老板要求的,老板说很多年了确定收不回来了,当时我也详细跟老板说了需要哪些资料才能满足税前扣除条件,老板就写了份说明给我作为记账依据,剩余的资料他说不需要我多处理了,正常扣除就行了,审计那边也吃了可以扣除的审计报告,可以吗
老师,给我举例讲一下营业执照上的法人和法定代表人,法人代表,怎么区分吧,谢谢
收到的发票金额为什么也交啊?给我开具发票的对方不是已经交过印花税了吗?
印花税,交易双方都交的,这个特殊的
在账上体现就是主营业务收入+主营业务成本合计的金额为印花税的纳税金额呗?
是的哦 是这个意思的