你好,供应商赠品也是要开发票的,发票上选择赠品,购买方入库按实际购买金额在购买商品和赠品上分摊采购金额入库,你们可以叫供应商补开一个赠品的发票
请问收到供应商免费赠送的产品怎么做账
老师好,我们欠A供应商货款未付,A供应商买了一些我们的商品,我们银行已收款。请问做账这笔收款怎么冲A供应商的应付款?分录怎么做?谢谢
老师好,A供应商返利给我们,已银行收款。我们还欠A供应商货款未付的,这笔返利收入请问做账怎么冲减A供应商的应付款,分录怎么做?谢谢
请问老师,收到供应商的赠品怎么入账分录,谢谢!
老师您好,公司收到供应商的赠品怎么入账?
我是做餐饮培训的,A B合伙两人开公司,这个税是怎么报销的?比如说这个月这个月赚了100,000块钱报销报了70,000块钱,利润的话是30,000块钱,那报这个税务的话是不是就报30,000的一个税这30,000应该报多少税?然后个人所得税的话是怎么交的30,000的利润里面占地15,000B占了15,000 AB需要各交多少个人所得税?
老师,其他应付款—员工社保费,贷方,是公司提前从工资里扣出来的,期末有余额,显示公司欠员工的钱?以后怎么平?
老师请问,小规模。1季度有些费用发票未到,可否先入账,等下月开了票(所开发票均在汇算之前收到)再附在这些凭证后?
老师,我刚刚做了失业保险金资格核对手续(按月),然后就业意向这里是不是一定要填上去?不填的话他是不是会随便给到你一个工让你去做?
老师想问一下,采购商品回来是一个型号,卖出去的时候客户要求开另外一个型号,采购回来的单位是台,卖出去的时候客户要求单位用个,这样的发票能开吗?
老师,冲减去年收入和成本怎么写分录,去年收入是借应收账款5000贷主营业务收入5000成本是借主营业务成本3850贷库存商品3850,今年冲红分录老师写下吧
老师 显示已申报个税1192.34元,汇总申报截图又显示应纳税677.84,已缴纳677.84,这样的话是要退税吗
老师,1月份时是小规模企业,2月份超过500万变成一般纳税人了,但是1月份时有部分成本发票是估价的。在3月份估价的成本发票回来了是专票,那这个专票可以抵扣增值税吗
固定资产发票没有来齐,还有一万多要一年之后才来,可以按现在已开的先提折旧吗?
老师想问一下,这个月做出口退税申报,还能在这个月15号之前进行退税勾选,并在这个月完成退税吗?
赠品没有价格是多少,怎么分配
购买商品跟赠品的规格一样的话就直接总金额/两者数量,如果规格不一样按市场价分摊
很多种商品才送一个
赠品规格跟购买的一样是吗?那就购买金额/两者数量,按这个单价入库
不是一样的
买五种东西,送一个,各商品的名字不一样
赠送的商品以后也是配套卖出去的
如果以后销售也是按5%2B1的规格卖的话,入库可以按套装入,5%2B1为一个单位,按套计算入库
不是这样卖的,买的时候是一起,但卖的时候不同时出货
如果是这样我就不咨询了呀!
请问7月的收入发票已入账,并已结了成本,而8月因对方原因作废,然后再开票入账,怎么分录呢?是不是7月的先不结成本,8月才结
跨月作废要开红字发票给你吧,红字发票冲减当期收入,成本也在本期冲回,上个月的账不需要更改。
赠品的入库只能按照市场价格自己分摊价格后入库了,打个比方:正品500ml,100元,可以算出每ml的单价,然后按赠品的规格分摊进去
是红字冲减,成本怎么冲,麻烦给个分录,谢谢
一般扯成本都是月末结转,按照这个月计算出来的成本结转单价冲 借:库存商品 贷:主营业务成本
上个月已结转成本,那按这么说上个月的成本不结转,留这个月来结转
上个月有收入,这个月没有收入,只是开票冲减,然后再补开票而已
可以这么理解,操作上就按发票来就可以了,有开票就记收入,开了红票按销售退回,冲减收入就可以了