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老师您好,请问 11月22日用现金支付本月水电费1058元,其中生产车间500,销售部分300,办公室258 本公司适用增值税税率为17% 这个题的会计分录如何写呀,水电费的进项税额怎么算呢

2021-09-08 10:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-08 10:47

你好 借制造费用 销售费用 管理费用 应交税费-应交增值税(销)1058/1.17*0.17=153.726495726 贷库存现金1058

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快账用户7113 追问 2021-09-08 10:56

老师那个应交税费应该是进项税额还是销项税额呀

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齐红老师 解答 2021-09-08 10:57

进项税额  打错了 抱歉

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快账用户7113 追问 2021-09-08 10:58

好的,我明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-08 11:03

不客气的  学习愉快

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你好 借制造费用 销售费用 管理费用 应交税费-应交增值税(销)1058/1.17*0.17=153.726495726 贷库存现金1058
2021-09-08
你好,同学。正在为你解答。
2020-12-02
您好 0.10月15日车间报销办公用品费300元,公司报销办公用品费500元,均以现金支付。 借:制造费用 300 借:管理费用 500 贷:库存现金 800 11.10月15日用银行存款偿还前欠星海公司货款及税款46800元。 借:应付账款 46800 贷:银行存款 46800 12.10月16日购入不需安装设备一台,价款200000元,增值税额26000元,款项以银行存款支付。 借:固定资产200000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 26000 贷:银行存款 226000 13.10月20日以银行存款支付赞助费50000元。 借:营业外支出50000 贷:银行存款 50000 14.10月22日用银行存款支付水电费6000元,其中生产车间耗用水电费4000元,管理部门耗用水电费1000元,销售部门耗用水电费1000元。 借:制造费用 4000 借:管理费用 1000 借:销售费用 1000 贷:银行存款 6000 15.10月25日以银行存款100000元购入一专利技术。 借:无形资产 100000 贷:银行存款 100000 16.10月30日结算本月应付职工工资100000元,其中生产A产品的工人工资40000元,生产B产品的工人工资20000元,车间管理人员工资10000元,企业管理部门人员工资20000元,销售部门人员工资10000元。 借:生产成本-A 40000 借:生产成本-B 20000 借;制造费用 10000 借:管理费用 20000 借:销售费用 10000 贷:应付职工薪酬 100000 17.10月25日,计算出本月应交所得税5000元。 借:所得税费用 5000 贷:应交税费-企业所得税 5000 18.10月25日,董事会宣告向投资者分配利润200000元。 借:利润分配-应付现金股利 200000 贷:应付股利 200000
2022-05-20
1.借银行存款56.5万 贷主营业务收入50万 应交税费-应交增值税(销)6.5万 2.借固定资产11万 应交税-应交增值税(进)1.43万 贷银行存款12.43万
2020-12-02
1.则甲企业在该笔交易中应确认的收入金额为 200*80%=160 水 125000/10000=1.25 电300000/20000=15 差异额为 2000*(1.25-1.2)+1000*(15-16)
2021-11-02
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