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商贸型公司:比如这个月进货打款10万,这个月到货,下个月返优惠金5000,这5000不直接返回我公司,作为下次进货款抵扣,这个怎么做账呢?

2025-02-23 19:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-23 20:01

您好,冲减 借:应付账款 5,000 借:主营业务成本 -5,000 这个分录的前提是货卖出了,我们结转成本了。简化处理

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快账用户9618 追问 2025-02-23 20:04

但这批货刚开始我也不知道进货单价是多少,这个怎么核算成本呢?相当于付款的时候分录为借:应付(预付)账款10万 贷:银行存款 还未收到货

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齐红老师 解答 2025-02-23 20:10

您好,那这样,不知道有没有销售,还是冲原材料 借:原材料(负)借:应付(正)

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快账用户9618 追问 2025-02-23 20:13

那相当于我做这个成本只能核算出的是全公司的成本了,不能分到单独的单品上面,库存成本

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齐红老师 解答 2025-02-23 20:14

您好,可以简化直接冲主营业务成本,也可以把5000分到各个商品,减少商品的库存金额

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快账用户9618 追问 2025-02-23 20:15

老板会问他进货回来的单品成本是多少,这个要怎么回复呢

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齐红老师 解答 2025-02-23 20:16

您好,我们不是有原材料 收入存么,这里有每个材料的单价呀

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快账用户9618 追问 2025-02-23 20:16

意思只能看进销存的库存金额了

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齐红老师 解答 2025-02-23 20:18

您好,是的,只有这个表里有数据的

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快账用户9618 追问 2025-02-23 20:19

但是刚开始仓库相当于也不知道单价,那就只能后期改入库单价了

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齐红老师 解答 2025-02-23 20:22

您好,仓库只管数据,金额是财务管的嘛,我们有业务系统么

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快账用户9618 追问 2025-02-23 20:54

你所谓的什么业务系统?进销存软件?进销存软件和财务软件是分开的,进销存入系统也需要录取单价,所以这个不晓得怎么来平衡单价问题

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齐红老师 解答 2025-02-23 20:57

您好,是的,哦哦,那是采购录入的,仓库是不能看到单价的,因为他们要知道哪个贵,会偷的,这是管理问题

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快账用户9618 追问 2025-02-23 21:03

万一老板问我单价。每次单价政策不一样,我从哪晓得单价呢

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齐红老师 解答 2025-02-23 21:07

您好,业务系统有,老板不会问您的,这个单价是采购维护,要问我们也在这个系统看,财务的账套数据来自这个表

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快账用户9618 追问 2025-02-23 21:23

哦哦!好的

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齐红老师 解答 2025-02-23 21:23

 祝2025年:愿您所想,皆您所愿!       希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~

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您好,冲减 借:应付账款 5,000 借:主营业务成本 -5,000 这个分录的前提是货卖出了,我们结转成本了。简化处理
2025-02-23
你好,其实正规的做法是应该开红字发票来返利,要么你就开带折扣的发票。
2024-11-13
同学你好 返点有发票吗
2020-12-28
老师 麻烦解答下呢
2022-07-20
开具促销服务费发票时 借:应收账款 - 供应商 5000 贷:其他业务收入 - 促销服务费 5000 同时,考虑增值税(假设税率为 13%) 借:应收账款 - 供应商 650(5000×13%) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)650 供应商核销费用,抵减下次打款金额时 借:应付账款 - 供应商 5000 贷:应收账款 - 供应商 5000 收到厂家货物发票(金额 1 万)时 借:库存商品(或原材料等,根据货物性质确定)8849.56(10000÷1.13) 应交税费 - 应交增值税(进项税额)1150.44(10000÷1.13×13%) 贷:应付账款 - 供应商 10000 支付剩余货款 5000 元时 借:应付账款 - 供应商 5000 贷:银行存款 5000
2024-12-11
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