您好,冲减 借:应付账款 5,000 借:主营业务成本 -5,000 这个分录的前提是货卖出了,我们结转成本了。简化处理
公司做家居的,采取的是预收货款(因为收到的一般是客户定金)预付货款的形式,家居商场代的款次月扣减相关费用后返还,例如商场收到10万,扣了3万费用,返还7万,请问我这个金蝶的会计分录是怎样的
老师,从厂家进货后,厂家会给一定比例的返利,返利不知道什么时候会到我家账上,只有下次订货或者下个月订货时才知道然后在付款时扣掉返利后再打款到厂家账上,老师,那这次进的货我要怎么入账?是按未扣返利的金额入库还是按把应该给我们的返利扣完的金额再入账
用别人公司签的合同,正常合同采购价12万;目前因为之前有返利3万,所以实际合同付款9万就可以提货,但是这3万返利不是这家公司应得的,需要把这个钱给到我们这边,那么这个钱让他拿出来直接给个人或者签给另一家公司(3万)。这个税点该怎么算呢? (比如本来货款是12万,现在有返利的钱3万,直接抵扣后,货款就成9万了。(等于付了9万就买了12万的东西)。但是这个返利的3万是属于A公司获得的返利,现在B公司正好有合同采购货物,直接让B公司用了这个返利3万。然后B公司再返还给A公司这个钱(3万)因为返利的钱有期限限制,让B公司下单时先抵扣了,以免返利过期,以免过期用不掉了)
老师,我公司本月进货,下个月会根据进货情况给返利,这个返利不开票,直接抵减货款,应该怎么做账?返利做到进货这个月还是做到下个月
问下,就是我们开给供应商促销服务费的票,供应商核销费用回来,然后直接抵扣下次打款金额,比如促销服务费开了5000,费用下来5000,下次打货要打1万。抵完只要打5000,后期厂家开票1万回来给我们。那这个账怎么做
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?
请问老师,若审计发现跨年发票会怎么做?
老师 您好 例题11 d项 明显不对 为什么还是正确的?课件里面讲要查证属实且实名举报才会获得奖励 这里的d项并未说是实名举报
. 公司销售产品100件,每件售价200元,销项税额2600元,收到一张银行承兑汇票22600元,这个分录怎么做呢
但这批货刚开始我也不知道进货单价是多少,这个怎么核算成本呢?相当于付款的时候分录为借:应付(预付)账款10万 贷:银行存款 还未收到货
您好,那这样,不知道有没有销售,还是冲原材料 借:原材料(负)借:应付(正)
那相当于我做这个成本只能核算出的是全公司的成本了,不能分到单独的单品上面,库存成本
您好,可以简化直接冲主营业务成本,也可以把5000分到各个商品,减少商品的库存金额
老板会问他进货回来的单品成本是多少,这个要怎么回复呢
您好,我们不是有原材料 收入存么,这里有每个材料的单价呀
意思只能看进销存的库存金额了
您好,是的,只有这个表里有数据的
但是刚开始仓库相当于也不知道单价,那就只能后期改入库单价了
您好,仓库只管数据,金额是财务管的嘛,我们有业务系统么
你所谓的什么业务系统?进销存软件?进销存软件和财务软件是分开的,进销存入系统也需要录取单价,所以这个不晓得怎么来平衡单价问题
您好,是的,哦哦,那是采购录入的,仓库是不能看到单价的,因为他们要知道哪个贵,会偷的,这是管理问题
万一老板问我单价。每次单价政策不一样,我从哪晓得单价呢
您好,业务系统有,老板不会问您的,这个单价是采购维护,要问我们也在这个系统看,财务的账套数据来自这个表
哦哦!好的
祝2025年:愿您所想,皆您所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~