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问下,就是我们开给供应商促销服务费的票,供应商核销费用回来,然后直接抵扣下次打款金额,比如促销服务费开了5000,费用下来5000,下次打货要打1万。抵完只要打5000,后期厂家开票1万回来给我们。那这个账怎么做

2024-12-11 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-11 14:25

开具促销服务费发票时 借:应收账款 - 供应商 5000 贷:其他业务收入 - 促销服务费 5000 同时,考虑增值税(假设税率为 13%) 借:应收账款 - 供应商 650(5000×13%) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)650 供应商核销费用,抵减下次打款金额时 借:应付账款 - 供应商 5000 贷:应收账款 - 供应商 5000 收到厂家货物发票(金额 1 万)时 借:库存商品(或原材料等,根据货物性质确定)8849.56(10000÷1.13) 应交税费 - 应交增值税(进项税额)1150.44(10000÷1.13×13%) 贷:应付账款 - 供应商 10000 支付剩余货款 5000 元时 借:应付账款 - 供应商 5000 贷:银行存款 5000

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快账用户4726 追问 2024-12-11 14:32

但我们促销服务费是开6点出去,供应商是开13个点的发票给我们

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齐红老师 解答 2024-12-11 14:34

同学你好 货物的发票是你开给客户吗

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快账用户4726 追问 2024-12-11 14:44

货款发票供应商开给我们的,等于我先开6个点服务费发票给供应商。供应商费用核销下来。抵货款,抵完货款,后期再开票给我们13个点的货款发票

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齐红老师 解答 2024-12-11 14:47

那你这个直接付货款给供应商 他们给你们开货物发票就可以了呀 为啥这样麻烦呢

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快账用户4726 追问 2024-12-11 14:51

厂家他部分费用。要求我们开票给他们,他们核销给我们。抵货款,后期再开货款发票给我们。

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齐红老师 解答 2024-12-11 14:53

同学你好 这个很麻烦 还有风险 直接开货物发票给你们就行

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开具促销服务费发票时 借:应收账款 - 供应商 5000 贷:其他业务收入 - 促销服务费 5000 同时,考虑增值税(假设税率为 13%) 借:应收账款 - 供应商 650(5000×13%) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)650 供应商核销费用,抵减下次打款金额时 借:应付账款 - 供应商 5000 贷:应收账款 - 供应商 5000 收到厂家货物发票(金额 1 万)时 借:库存商品(或原材料等,根据货物性质确定)8849.56(10000÷1.13) 应交税费 - 应交增值税(进项税额)1150.44(10000÷1.13×13%) 贷:应付账款 - 供应商 10000 支付剩余货款 5000 元时 借:应付账款 - 供应商 5000 贷:银行存款 5000
2024-12-11
那你基数不一样你咋计算总的占了多少个点呢 算我可以给你算出来 但是你不能根据这个比例来算后面的费用金额 150000%2B50000%2B5000%2B5000%2B40000%2B10000算出来总额然后除以不含税收入
2021-07-01
你是作为你的债权处理,你抵扣货款冲减。
2019-10-17
同学你好 这个直接计入费用科目就行
2021-12-30
同学你好 有发票按照发票来做就可以了,对不起来差额是什么呢?差额是陈列费吗
2020-10-17
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