开具促销服务费发票时 借:应收账款 - 供应商 5000 贷:其他业务收入 - 促销服务费 5000 同时,考虑增值税(假设税率为 13%) 借:应收账款 - 供应商 650(5000×13%) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)650 供应商核销费用,抵减下次打款金额时 借:应付账款 - 供应商 5000 贷:应收账款 - 供应商 5000 收到厂家货物发票(金额 1 万)时 借:库存商品(或原材料等,根据货物性质确定)8849.56(10000÷1.13) 应交税费 - 应交增值税(进项税额)1150.44(10000÷1.13×13%) 贷:应付账款 - 供应商 10000 支付剩余货款 5000 元时 借:应付账款 - 供应商 5000 贷:银行存款 5000
我们是一个商贸公司,然后我们给超市供货。超市卖给我们,陈列有陈列,我们才需要往上摆货就会出现陈列费 这个陈列费是厂家给我们报销的。所以厂家需要我们每个月开给他们陈列费,发票才会报销 但是他返给我们的时候,他不打到我们的公户上,他用他们的系统软件儿给我们建了一个户头,他会定时的,反倒内上面儿去,然后我们再要货的时候把那个户头里的钱用掉,剩下的我们给他用公户打打过货款去,这样就会出现了。开的发票和进账的钱对不起来。他返给我们的陈列费一般当月报了之后开了发票之后得三四个月才返回来,而且从来不打到我们的公户上面。那是不是应该给他开多少钱的陈列费发票?他就应该返给我们多少钱,但是他不打到我们的公户上,这样钱就会对不起来。而且我们给他答用用公户打款的钱,和他开给我们的发票也对不起来。这怎么办啊?有风险吗
我们是供应商 比方说发了一千万的货给客户 客户按销售给我们回款 剩下的没卖掉的退回给我们 上个月按销售回款给我们是一百万 但是需要扣掉费用: 会员开发服务费 进货额的1.5% 是150000元 业务协作平台服务费 进货额的0.5% 是50000元 会员积分费用 销售额的0.5% 是5000元 支付服务费 销售额的0.5% 是5000元 会员促销活动费 按每档活动销售占比 是40000元 日常黑金营销 会员买鞋返点2%(每月28号会员日返5%) 是10000元 实际回款74万元 我想问一下如果要算这些费用总共占了多少个点怎么算,因为每项费用扣费的基数都不一样(有按进货额扣有按销售额扣)。
老师,我想问下这种情况应该怎么记账? 业务员到市场拿货,跟供应商说好了一个月开一次票或者到多少金额开票,但是当时拿货业务员先付了钱给供应商,然后回来拿收据报销了,公司账户已经转给业务员了,现在供应商开票又需要所有款都用对公账户转,然后之前付给他的就微信或其它方式退回来。当时记账是借库存商品,贷银行存款
老师,你好!我们是做打印机租赁业务的,先从供应商那7190元/年1台机器付给供应商,然后在通过租赁平台出租给用户8388元/年,直接从供应商那发货。供应商开给我们的发票是*经营租赁*打印机租赁费3490元和*信息技术服务*技术服务费3700元,加起来租金一共7190元/年,你说我这个业务要怎么做成本结转,非常迫切老师的回答,非常谢谢!
老师,假设我们公司帮经销商研发了一个App.,然后我们公司代收经销商的货款,每次订单我们会收取一定的费用,代收货款会涉及微信支付宝手续费,微信支付宝会开票给我们公司,然后对应成本也是会开给我们公司,那我们是不是把扣除的手续费和成本以及需要收取的服务费或佣金收入,这三个部分开票给经销商,剩下的金额直接转经销商对公账户,只是属于我的代收款,是这么理解吗
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?
但我们促销服务费是开6点出去,供应商是开13个点的发票给我们
同学你好 货物的发票是你开给客户吗
货款发票供应商开给我们的,等于我先开6个点服务费发票给供应商。供应商费用核销下来。抵货款,抵完货款,后期再开票给我们13个点的货款发票
那你这个直接付货款给供应商 他们给你们开货物发票就可以了呀 为啥这样麻烦呢
厂家他部分费用。要求我们开票给他们,他们核销给我们。抵货款,后期再开货款发票给我们。
同学你好 这个很麻烦 还有风险 直接开货物发票给你们就行