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老师,我公司本月进货,下个月会根据进货情况给返利,这个返利不开票,直接抵减货款,应该怎么做账?返利做到进货这个月还是做到下个月

2024-11-13 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-13 14:15

你好,其实正规的做法是应该开红字发票来返利,要么你就开带折扣的发票。

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快账用户1625 追问 2024-11-13 14:37

我这种情况应该怎么做账?

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齐红老师 解答 2024-11-13 14:37

你好你进货的时候,你按照折扣后的金额入库存商品就好了。

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快账用户1625 追问 2024-11-13 14:38

但我们不知道确切的返利金额啊,如果完不成任务就没有这个返利

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齐红老师 解答 2024-11-13 14:39

你好,你可以等确定了金额再调

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快账用户1625 追问 2024-11-13 14:41

确定返利金额再调所有商品的成本吗?会不会影响已经销售出去的商品成本?

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齐红老师 解答 2024-11-13 14:42

你好,这个确实是会影响的。

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快账用户1625 追问 2024-11-13 14:44

那怎么处理比较好?

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齐红老师 解答 2024-11-13 14:45

你好,到时候你确认了返利再调是没问题的呀。

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快账用户1625 追问 2024-11-13 14:47

上个月已经按未返利金额销售出去了,确认收入了,怎么办?

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齐红老师 解答 2024-11-13 14:48

你好,你下个月会开红字发票吗?

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你好,其实正规的做法是应该开红字发票来返利,要么你就开带折扣的发票。
2024-11-13
借销售费用,贷预收账款, 货物给对方了之后借预收账款 贷主营业务收入 应交税费
2024-02-02
您好,冲减 借:应付账款 5,000 借:主营业务成本 -5,000 这个分录的前提是货卖出了,我们结转成本了。简化处理
2025-02-23
你好,借:其他应付款 贷:应收账款
2020-09-02
同学,你好 做账的时候,按照发票最后的金额来做账
2021-09-17
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