您好 0.10月15日车间报销办公用品费300元,公司报销办公用品费500元,均以现金支付。 借:制造费用 300 借:管理费用 500 贷:库存现金 800 11.10月15日用银行存款偿还前欠星海公司货款及税款46800元。 借:应付账款 46800 贷:银行存款 46800 12.10月16日购入不需安装设备一台,价款200000元,增值税额26000元,款项以银行存款支付。 借:固定资产200000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 26000 贷:银行存款 226000 13.10月20日以银行存款支付赞助费50000元。 借:营业外支出50000 贷:银行存款 50000 14.10月22日用银行存款支付水电费6000元,其中生产车间耗用水电费4000元,管理部门耗用水电费1000元,销售部门耗用水电费1000元。 借:制造费用 4000 借:管理费用 1000 借:销售费用 1000 贷:银行存款 6000 15.10月25日以银行存款100000元购入一专利技术。 借:无形资产 100000 贷:银行存款 100000 16.10月30日结算本月应付职工工资100000元,其中生产A产品的工人工资40000元,生产B产品的工人工资20000元,车间管理人员工资10000元,企业管理部门人员工资20000元,销售部门人员工资10000元。 借:生产成本-A 40000 借:生产成本-B 20000 借;制造费用 10000 借:管理费用 20000 借:销售费用 10000 贷:应付职工薪酬 100000 17.10月25日,计算出本月应交所得税5000元。 借:所得税费用 5000 贷:应交税费-企业所得税 5000 18.10月25日,董事会宣告向投资者分配利润200000元。 借:利润分配-应付现金股利 200000 贷:应付股利 200000
老师,就是代扣代缴劳务报酬所得就可以了是吧,就不需要再交个税了吧
年度汇算清缴的资产总额怎么算?
有4千万的居间费,是单位和个人签的,可以直接转给个人吗
总分公司之间的季度申报,需要合并申报吗?合并的话财务报表是否也需要合并呢,还有没有其他需要注意的呢
我这个月报表上的利润有173万多,这个月是不是不能直接扣减研发费用的加计,只能是先预交所得税, 第二季度再加计扣除是吗,这个月是大征期
老师好!2024年附加税计提金额错了,怎么通过以前年度损益调整?
请问小规模季报如何预算一年的综合点税
老师居间费计入其他业务收入,那对应的其他业务成本是啥
上月有发出商品5万,借:发出商品 5万,贷:库存商品5万 本月结转上月的发出商品,4万开票了,1万退货 借:主营业务成本4万 贷:发出商品4万 借:主营业务成本1万 贷:发出商品1万 为什么发出商品1万退货了,也要把数据结转到主营业务成本,有点想不明白
请问一下,一个生产加工企业,采购原材料后入账原材料,但要一段时间才付款,付款后对方才开进项票,多数情况下时间间隔几个月,在每个月关账的情况下,如何处理税费和成本的问题。
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能帮我写完整吗
这就是您发出来的10-18题啊 写完整了啊
我这里显示没有16.17.18题
16.10月30日结算本月应付职工工资100000元,其中生产A产品的工人工资40000元,生产B产品的工人工资20000元,车间管理人员工资10000元,企业管理部门人员工资20000元,销售部门人员工资10000元。 借:生产成本-A 40000 借:生产成本-B 20000 借;制造费用 10000 借:管理费用 20000 借:销售费用 10000 贷:应付职工薪酬 100000 17.10月25日,计算出本月应交所得税5000元。 借:所得税费用 5000 贷:应交税费-企业所得税 5000 18.10月25日,董事会宣告向投资者分配利润200000元。 借:利润分配-应付现金股利 200000 贷:应付股利 200000 2022-05-20 22:05:23