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老师,我们5月份认证的专票进项税额有留抵,现在报8月税时要不要在待抵扣进项税额这儿输入5月留抵的税额?

老师,我们5月份认证的专票进项税额有留抵,现在报8月税时要不要在待抵扣进项税额这儿输入5月留抵的税额?
2021-09-06 13:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-06 13:52

你好,这个是不需要填写的,留抵进项税额直接就抵税了。

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快账用户4558 追问 2021-09-06 13:53

这儿是不用手动填的吗?没有带出来我们5月份留抵的进项税额

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齐红老师 解答 2021-09-06 13:53

留抵的进项税额会在主表里面体现。

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你好,这个是不需要填写的,留抵进项税额直接就抵税了。
2021-09-06
你好,之前的留抵税额你做账了吗?
2024-06-06
你好,没有认证的做应交税费待认证,如果认证了,做应交税费,应交增值税进项。
2021-08-11
您好 请问增值税申报表主表上留抵税额也是5万么
2022-05-15
你好; 待认证进项税是 你取得合理的发票 暂时不认证 走这个科目 ; 而你待抵扣进项税一般是 一般纳税人转登记小规模 把留抵进项税 转到这个科目或者是 辅导期的一般纳税人认证的进项税走这个科目的 ; 你做待认证进项税即可。 到时认证做 :借进项税贷应交税费- 待认证进项税
2022-04-12
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