你好 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)
老师,小规模纳税人6月固定资产清理了一辆车,汽车原值122415.52,已提折旧31496.5,另外6月新买了一辆车,请问我7月固定资产折旧明细表中是否要把已固定资产清理这辆车已提折旧金额31496.5加到本年累计折旧的总金额去
老师,你好呀,我公司是小规模纳税人,公司买了辆车入了固定资产已经折旧八个月,这个月这辆车转到法人名下,我想问一下要怎么做这个分录
公司是小规模纳税人购买了车辆,入固定资产了,下个月升到一般纳税人了,这个购车发票可以按照进项可以抵扣吗,咋做分录
请问下老师,老板去年10月用公户的钱买了一辆二手车。 卖方单位是个人。 但是出纳转款又是转到另一个人名下 这边已经入了固定资产 要怎么调账呢
老师我想问下,就是我公司是小规模纳税人,然后我公司的一辆车固定资产转让给其他公司,那我账上这个固定资产怎么处理掉
零基础小白想学代账实操经验
老师问下工商年申报实缴金额的时间怎么填写?还有社保 医保信息 职工人数之类的从哪里导数据查询
老师,1月欠的税(2月申报),2月的留底正常申报(3月申报),然后3月申报完2月的税费办理留底抵欠,这个留底抵欠金额填到几月申报表,我看申报表附表2好像有个上期留底抵欠,是填到3月申报表吗(4月申报)
计提增值税会影响利润总额和净利润吗
变更法人的章程修正案怎么写?
结转期间,借:本年利润 贷:主营业务成本,系统直接生凭证中间差额计以前年度损益,这样对吗?
员工福利费都需要计提吗,需要应付职工薪酬-福利费过一下吗
老师,你好,我公司是一般纳税人,经营医疗器械业务的,我们刚刚申报完所得税汇算清缴,但是有几笔停车费专管员说不能抵扣进项税,说去年抵扣相关增值税进项需要按月匹配调整,并且会自动出来滞纳金,不然会影响所得税,那我直接调整当月的增值税报表,那所得税是不是调整今年的汇算清缴就可以了吧,季度的所得税申报需要动吗,我不需要反结账去年的记账凭证吧,然后调整这些后怎么做账务处理
老师,1,我们单位,公司没钱老板垫付购买办公用品,直接进费用,借管理费用,贷其他应付款,行吗?还需要进一次现金科目吗,借现金贷其他应付款,票据回来再借管理费用贷其他应付款吗?2,计提的工资全部进费用,贷应发数。实发工资时,借应发数,贷个税社保和用银行实发工资,是这个意思吗。一直不知道计提工资时,贷记应付职工薪酬是应发数还是扣除个税个人社保后的实发数
如何做0申报,直接都是0就行了嘛
这样转到法人名下属于销售固定资产吗需要报收入吗
你好,是固定资产处置,不是收入(收入是主营业务收入,其他业务收入),通过固定资产清理科目核算
那为什么会是借银行存款贷固定资产清理, 公司没有收法人钱,还是说一定要在账上体现?
你好,单位的车辆销售给法人代表了,怎么会不收钱呢?
他是老板呀,公司的东西不都是他的
你好,你需要把单位与老板分开,单位是单位,老板个人是老板个人。 不能把单位的东西就认为是属于老板个人的
老师那我固定资产处置损益的余额需要转到营业外收入去吗
你好,资产处置损益不需要结转到营业外收入,而是结转到本年利润
老师分录里的应交税金-应交增值税的数要怎么算
你好,小规模纳税人处置固定资产,增值税=含税金额/1.03*2%
那我报税要报在哪?
你好,在增值税申报表的相应栏次填写
老师,可以具体说一下是那一栏吗?
你好,请看这个图片箭头指向的栏次
那公司还要开票给法人吗
你好,需要 开具发票给法人代表的