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你好老师,我想请教一下你 销项税额:多 进项税额:少 上期留底税额:有留底 这个账该怎么做?

2021-08-24 19:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-24 19:56

 你好 ;   你 留抵%2B进项税大于销项税吗? 这样好判断科目  。原来留抵进项税 在哪个科目 。你之前结转没有  

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 你好 ;   你 留抵%2B进项税大于销项税吗? 这样好判断科目  。原来留抵进项税 在哪个科目 。你之前结转没有  
2021-08-24
先计算未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项 如果小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-03-14
您好,1分录是错误的,结转应交税费未交增值税,只需要应交税费应交增值税(转出多交增值税)和(转出未交增值税)
2022-03-14
您好,直接抵扣就可以了。
2021-11-26
如果说你的进项大于销项,那么你多的这一部分就转到你的留底税额里面去处理。 借,应交税费~留底税额 贷,应交税费~未交增值税
2020-01-19
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