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为什么填了增税附列资料一中一般计税13%税率贸物的销售额和税额,后面11栏的价税合计是横线

2025-04-10 18:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-10 18:49

您好,这个是不需要填写的

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齐红老师 解答 2025-04-10 18:57

这个横线,这个表格就是这样画的,前边税率 发票类型等填正确就可以

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快账用户2203 追问 2025-04-10 19:39

填报有13%的货物和6%的服务一共交12000,最后交款时,怎么12000分成2笔,一笔制造业5000,一笔服务7000,这是怎么算的?

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快账用户2203 追问 2025-04-10 20:24

一笔进项发票有6%服务和13%货物,填增值税报表时,6%填到服务,13%填到货物,分别填,那为什么交款时他也分两个数,一个是货物,一个是服务,但这个数怎么算出来的不知道,合计倒是对的。

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齐红老师 解答 2025-04-10 22:17

13%的销售货物和6%的销售服务,在附表一中就是分开填写在对应行数的。勾稽到主表时,销项税额会显示合计数。应纳税额也会显示合计数,不会分开呀

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齐红老师 解答 2025-04-10 22:19

第二个问题,进项票的话,填附表二,金额和税额也是填合计数的,进项税额勾稽到主表里也是合计数

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齐红老师 解答 2025-04-10 22:20

或者您方便拍照吗,我看一下具体怎么显示的?

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快账用户2203 追问 2025-04-11 08:12

我问的是申报完增税后要交12000的增税,最后交税款时系统分了两个数,一个货物5000一个服务的7000.合一起是12000,我就是好奇这5000和7000怎么算的!

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齐红老师 解答 2025-04-11 08:16

已申报后交款时,只可能出现一个增值税金额,一个城建税金额。两个教育费看企业优惠情况有没有的。不会出现您说的情况。

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齐红老师 解答 2025-04-11 08:18

增值税表的底层计算公式就是给算出一个增值税金额,三个附税金额

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齐红老师 解答 2025-04-11 08:22

要么您说一下所属期进销情况,我来填一次?

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你好,不光是你们这样,我们这边也是这样的。
2021-08-10
同学你好 对的 是免税销售额
2023-03-08
你好 还有劳务 只是服务的
2021-07-10
你好,就是你只要开了服务类的发票,第一列必须填写的。销售货物的,销售劳务的,这里都不需要填写。
2023-03-16
您好!你开的是专票还是普通发票
2019-10-18
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