您好,这个是不需要填写的
我在申报小规模增值税,为什么填完他说 《本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。》
一般纳税人,增值税附表三-服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额) 1列3行,填的咨询服务费 6%,这里的免税销售额是什么意思?
老师 在增值税纳税申报表资料3里面 第一栏本期服务、不动产和无形资产价税合计额的填列 就是排除掉销售货物的价税合计金额对吗
为什么江苏省增值税申报表一的9%税率的货物及加工修理修配劳务和13%税率的货物及加工修理修配劳务的价税合计一栏是横线,及后面的销项应纳税额都是横线???这是什么意思
老师,卧这个月开了价税合计150万专票6%。增值税申报表中的附表一,第一列销售额和销项税额都填什么数
老师,这个经营范围是不是不能开机械费
老师,请问下,我发现24年4季度度的财务报表有误,我更正了,涉及到24年季度所得税申报也有误,需要更正申报,在哪里可以更正呢?
老师,刚接受一家新公司,商贸企业小规模,从23年就有银行流水了,24年也开了钱,增值税是缴了,其他都是零保税,财务报表也是乱填的,填了个货币资金,一个其他应付款,老师我该怎么办
企业买了期权产品 卖出看涨期权,收了银行期权费 定了结汇汇率7.2 到期结汇汇率7.3银行行权,我公司按7.2结汇。收到的10000元期权费怎么做账?
我们公司在2020年购入1200万的设备,可以享受一次性扣除政策吗
小规模纳税人,月底如何结转增值税,如果季度销售额未达到30万,怎么记账?
老师,请问美金账户能收港币吗,还是说要开通港币账户
老师我们是一般纳税人,3月开了一张免税的技术开发费用,我在电子税务局都填写哪个模块
老师,我是个体户一般纳税人,申报a表时候,数据自动带出来的,跟我的利润表数据不一样可以改吗?,收入是一样,成本是不一样
一般纳税人月底增值税如何结转?
这个横线,这个表格就是这样画的,前边税率 发票类型等填正确就可以
填报有13%的货物和6%的服务一共交12000,最后交款时,怎么12000分成2笔,一笔制造业5000,一笔服务7000,这是怎么算的?
一笔进项发票有6%服务和13%货物,填增值税报表时,6%填到服务,13%填到货物,分别填,那为什么交款时他也分两个数,一个是货物,一个是服务,但这个数怎么算出来的不知道,合计倒是对的。
13%的销售货物和6%的销售服务,在附表一中就是分开填写在对应行数的。勾稽到主表时,销项税额会显示合计数。应纳税额也会显示合计数,不会分开呀
第二个问题,进项票的话,填附表二,金额和税额也是填合计数的,进项税额勾稽到主表里也是合计数
或者您方便拍照吗,我看一下具体怎么显示的?
我问的是申报完增税后要交12000的增税,最后交税款时系统分了两个数,一个货物5000一个服务的7000.合一起是12000,我就是好奇这5000和7000怎么算的!
已申报后交款时,只可能出现一个增值税金额,一个城建税金额。两个教育费看企业优惠情况有没有的。不会出现您说的情况。
增值税表的底层计算公式就是给算出一个增值税金额,三个附税金额
要么您说一下所属期进销情况,我来填一次?