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老师,请教下我上月已经把发票认证了有留底税,这月只有销售税额无进项税额,留底税的分录怎么做账呢

2022-08-15 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-15 10:59

学员你好,留抵税不需要单独做账,这个月把销项-留抵进项计算出应交税费 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

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快账用户8590 追问 2022-08-15 11:08

老师能帮我看看吗,我这样做了没平是不是那里没对呢

老师能帮我看看吗,我这样做了没平是不是那里没对呢
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齐红老师 解答 2022-08-15 11:10

转出留抵是不需要做的

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快账用户8590 追问 2022-08-15 11:15

好,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-08-15 11:19

不用客气,给个五星好评就行

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学员你好,留抵税不需要单独做账,这个月把销项-留抵进项计算出应交税费 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-08-15
您好 进项税额月底留抵 可以不再写分录
2021-05-06
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-12-08
 你好 ;   你 留抵%2B进项税大于销项税吗? 这样好判断科目  。原来留抵进项税 在哪个科目 。你之前结转没有  
2021-08-24
借销项 未交增值税 贷进项, 然后你的未交增值税余额就是这个这个月和上一个月的合计。
2024-04-04
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