你好,3%,收入简易计税填写第一列,然后你的成本在本期发生额和实际抵扣金额里面填写。
老师请问我们是建筑劳务公司,项目在异地,请问增值 税及附加税费申报附列资料三怎么填写,我们是简易征收
老师我想请问哈,我们公司是建筑业,异地项目简易计税开的3个点专票,有劳务分包,454192.98,预缴时候已经扣了劳务分包款,我现在申报 我这张申报表这样填对么?
老师您好,我们是一家一般纳税人建筑公司,采用简易计税,在项目地预交的增值税,附加税,企业所得税请问怎么做账
老师,请问,我们是建筑公司,在异地预交增值税,企业所得税,还有附加税怎么做账呀
老师,我们外地有个简易计税的项目,现在做申报表的附表一的时候,1、是不是应该填在第二大类“简易计税方法计税”里面的12栏?2、在附表三的3%征收率的项目的第3、4列,是不是填入我们预缴的增值税的金额;3、附表四里面的建筑服务预征缴纳税款这一项的第2、第4列也是填入我们预缴的增值税的金额
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
老师不懂,能不能说详细一点,期初金额,本期发生额等怎么填写
期初金额,这个是自动出的,这个是你上一个月期末余额转过来的。
本期发生额填写的是一本月的成本。
老师不懂,假如我这个月开了50万元的发票,请问这张表1列,第2例,第3例,第4例,怎么填写,是简易增收,异地项目,本月成本40万元,麻烦老师说详细一点,太感谢了
你好,你开了发票,但是我不知道你的成本,你的成本是多少?
上一个月的期末余额是多少?
我记不住第几列是第几列,本期发生额是40万,实际抵扣金额是40万。
老师,第2例是期初余额,第3例是本期发生额,第5例是本期实际扣除金额,上期的期末余额是没有自动出来,是蓝色的界面,是0,可以填数字,之前没有填这张表,现在怎么办呢,老师
你好,第二列填写的这个是上一个月期末余额,你看下能填写吧,自己填写不了的,去税务局第三列和第五列填写的是40。
老师这个第二列必须要填吗?这个期初余额是什么,是不是上个月的期末余额呢?另这个表如果填错了有没有关系呢?
不是 上个月没抵扣完的 少抵扣了增值税