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老师你好,我是一个工程单位,之前给水利局预交了1万,现在水利局给我开发票是2607元和一个财政收据扣除的污水费用600多,是不是用这两个钱的合计金额冲我的预付款?

老师你好,我是一个工程单位,之前给水利局预交了1万,现在水利局给我开发票是2607元和一个财政收据扣除的污水费用600多,是不是用这两个钱的合计金额冲我的预付款?
2021-08-05 16:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-05 16:24

是的,是用这两个钱的合计金额冲我的预付款

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快账用户7913 追问 2021-08-05 16:25

老师,那我施工单位不用报什么污水排放 的税吧!

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齐红老师 解答 2021-08-05 16:30

若税局没有核定这种税费,就不用报。

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快账用户7913 追问 2021-08-05 16:31

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2021-08-05 16:31

不用谢谢,有帮到你就好,请五星好评!

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相关问题讨论
是的,是用这两个钱的合计金额冲我的预付款
2021-08-05
在这种情况下,账上需要把企业付款的费用做进账里,具体处理如下: 一、收到企业预付款时 假设收到企业预付款 40000 元(扣除已直接付款部分后的金额)。 借:银行存款 40000 贷:预收账款 —XX 企业 40000 二、记录企业直接付款的费用 虽然这些费用不是从你单位直接支付,但为了完整反映活动的收支情况,应进行记录。假设企业直接付款的费用为 10000 元。 借:业务活动成本 —XX 活动费用 10000 贷:应付账款 —XX 企业 10000 三、活动结束结算服务费时 假设按约定应收取服务费为 5000 元。 借:预收账款 —XX 企业 40000 借:应付账款 —XX 企业 10000 贷:业务活动收入 — 服务费收入 5000 贷:银行存款 45000(返还多收的预付款或支付应退款项)
2024-10-23
你好你给他开电费的吗
2020-12-17
你好,你们开出去发票,这个就不属于代收代付的。 应该做你企业的收入。 物业没有减免的。 水费的,你可以选择1%的税率可以差额抵扣
2020-08-21
您好,这个合同少做30万,相当于折扣销售,合理又好操作
2024-11-09
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