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公司之前帮别的公司垫付了八万元,分别给安装门窗和做消防的公司一家付了四万元,之前的会计一笔做的其他应收款,一笔做的在建工程,这笔在建工程中之前还收到了26000元的发票已经冲了预付,现在款项总计收回了15万多,其中包含公司之前垫付的八万元及八万元的垫付款利息,但是现在还不能确定分别给两家付多少钱?八万元的利息是多少也没确定,应该怎么做账?麻烦告诉我详细的会计分录,谢谢老师

2023-06-13 19:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-13 20:54

您好,同学。款项收回时,借:银行存款15万,贷:在建工程 40000 其他应收款 40000 主营业务收入(实际收入),财务费用(负数,利息收入那部分)。另26000元的发票是冲销的那部分预付款?

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快账用户2626 追问 2023-06-13 21:06

老师,这个回款不是我们主营业务,只是我们当时帮那家公司垫付的做门窗和消防的款项,就是本来当时我们公司的门窗和消防应该那家公司付款,但是当时他们资金困难,就让我们先垫付了八万元。26000元是做消防的公司开给我们公司的发票,当时我不知道这笔款是垫付款,之前的会计又是做的在建工程预付款,所以我就冲销了26000元。而且现在并没有核算出来我们公司应该收多少利息,应该付给另外两家多少尾款。这个分录应该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2023-06-13 21:19

您好,同学,你公司的主营业务是什么,收回的15万是什么款?既然是垫付的款,为何消防的公司要开票给你公司

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快账用户2626 追问 2023-06-13 23:14

我们是做药材加工销售的,因为之前的合同是消防公司跟我们公司签订的,所以发票只能开给我们公司,我现在就不知道怎么处理这种账务,之前没遇到过

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您好,同学。款项收回时,借:银行存款15万,贷:在建工程 40000 其他应收款 40000 主营业务收入(实际收入),财务费用(负数,利息收入那部分)。另26000元的发票是冲销的那部分预付款?
2023-06-13
借银行存款,贷其他应收款, 借银行贷在建工程
2023-06-12
你好! 做分录: 借其他应付款…工资4000000 贷应收账款4000000
2020-11-24
同学你好 有收入就要结转 成本的
2023-08-08
您说,1先明确分公司其他应付款是否包含应付总公司部分,
2023-12-29
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