你好,是暂估入账的金额比实际入库的金额大,是这个意思?
账上暂估比库存大,已经跨两年了要怎么处理
代账公司暂估成本,没有发票,已经跨年,怎么处理呢?
跨年收到暂估的发票,已经用于成本了,多暂估了,现在怎么处理?分录怎么写?
上一年的材料暂估入账,已经作为费用扣除了,因为跨年了,发票才来回来,大半年了,应该如何处理比较合适
采购货物已经销售,要不到进项票,库存商品做了暂估,怎么平账处理?
请问老师 增值税和附加税在一张票里面,分录怎么做?
和其他时期相比,收入相同,电费却低,如何写说明
老师,我是29期学员,已经看完了22期的回放,着急上班的话,可以把汇算清缴的资料提前发到群里吗
我们公司投资了一家别的公司 占股份20% 20万 钱打过去了 这个分录怎么做?
请教一下,非常感谢! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
香港公司和大陆公司法人有关联是否存在风险呢?
老师,中级会计难还是在记账公司做会计难
老师,可以员工服务费提成由第三方公司开票收款吗,签个代收协议可以吗
老师,我们公司购买对方公司持有的另外一家公司的股权,账务怎么处理??
不是 账上一直挂着一笔暂估,比实际库存大
外账那边做的,已经挂了两年
你好,这个是不应当暂估入账而暂估了吗?
不知道哪来的,应该是用来抵成本还是干什么
两百多万
你好,这个是不应当暂估入账而暂估了吗? 能正面回复一下这个问题吗
应该是 账不是我做的所以不太清楚呢
你好,是不应当暂估入账而暂估了,就需要冲销暂估入账的分录
因为时间太久,交接账目才发现这笔暂估的,那些库存已经用掉了
(是针对这个回复还有什么疑问吗)
暂估的库存已经用掉了,没有数据可以冲销了
你好,那说明之前暂估没有错误啊
不对的。暂估的时候借库存商品 贷应付账款 -暂估入账 现在库存商品用完了,应付账款-暂估入账还挂着数据。不知道要怎么冲销掉,时间太久,取得发票的可能性也不大
你好,需要冲销暂估入账分录,然后做无票购进分录
无票购进分录怎么做呀,那银行存款是不是也对不上呢。税上面需要怎么调整呢
你好 借:库存商品,贷:银行存款等科目 银行存款是可以对上的 无票的购进成本支出,汇算清缴的时候需要做纳税调增处理
那要有真是的付款凭证才能对上呀。写了分录没有付款也对不上呀。19年的暂估,21年账务调整了是21年汇算清缴调增吗
你好,先暂估入账,然后根据发票冲销暂估,然后做无票购进,整个过程的银行存款是可以对上的 19年的暂估,在2020年做2019年汇算清缴的时候,需要做纳税调增处理
可不可以现在购买相同产品,收到发票冲减库存或者应付账款 暂估款。慢慢冲减掉
你好,先暂估入账,然后根据发票冲销暂估,然后做无票购进,整个过程的银行存款是可以对上的 19年的暂估,在2020年做2019年汇算清缴的时候,需要做纳税调增处理 (是针对这个回复还有什么疑问吗)