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上一年的材料暂估入账,已经作为费用扣除了,因为跨年了,发票才来回来,大半年了,应该如何处理比较合适

2022-11-26 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-26 14:45

先把没有发票的红冲,然后再按发票入账就可以了。

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相关问题讨论
先把没有发票的红冲,然后再按发票入账就可以了。
2022-11-26
你好,那个发票是在汇算清缴之前来的,还是在之后,也就是在5月31号之前的发票还是在之后呀。
2022-11-26
你好 之前已经结转了成本吗
2023-02-12
您好,确认期末应付账款-暂估。是否是全部未收到发票金额
2021-04-10
借应付账款-暂估 10008.85 贷研发费用-材料10008.85 因为东西质量有问题,相当于采购折让了
2021-05-13
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