同学您好,进项税额转出是转到成本费用里面的吧,
企业作进项税额转出之后,企业所得税用不用调整?
税务要求调整2019的失控发票,调整企业所得税,之前进项已经转出,那这里的调整金额应该是不含税的对吧
请问下,税局说有以前年份取得得进项增值税专用发票虚开,叫我企业所得纳税调整,那企业所得调整的税基是发票的不含税金额还是含税金额?
老师好,进项税额转出需要调整企业所得税吗
老师 接受虚开发票,进项税额转出,企业所得税是不是也要调整啊
老师您好,小规模纳税人出租非住宅,租金全年25万元,开了5%的普票,租金一次性收到,增值税如何申报?
行政单位劳务费需要什么附件?
进销存软件和快帐软件有什么区别吗?哪个好用和实用一些
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
老师,这个是什么意思啊,我这个不是正在做税务登记吗
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
老师好,我们有一个项目是从乙方分包来的,乙方收取2.5%的费用,项目由我们做,我公司按照乙方的中标价全额开票给乙公司,其中涉及以工代赈劳务费,这个由乙方代为支付,这部分民工费不从我们账上过,但是包含在合同金额内,这样合理吗?我们公司有哪些风险??
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
那所得税就需要相应调整的
是施工企业,借:工程施工 借:应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款
请问怎么调?
您只是调整到工程施工,那就所得税不需要调,这不涉及损益