调整的话是按照不含税进度去调整处理的。
老师,你好,请问无票收入,说是纳税调增,是指缴纳企业所得税时需要纳税调整那无票收入不含增值税的那部分金额吗
请问,今年10月份收到税务通知书,说2016年取得的一张增值税专用为虚开发票,请问我是不是需要在11月份纳税所属期做进项转出?所得税又该怎么调整?
税务要求调整2019的失控发票,调整企业所得税,之前进项已经转出,那这里的调整金额应该是不含税的对吧
老师,您好,2019年公司收到别的公司虚开增值税专用发票300多万,运费发票,税率9个点,现在如果税局查到,要做进项税额转出,是不是还要补企业所得税,把不含税金额调增当年所得税?
老师,您好,2019年公司收到别的公司虚开增值税专用发票300多万,运费发票,税率9个点,现在如果税局查到,要做进项税额转出,是不是还要补企业所得税,把不含税金额调增当年所得税?
老师小规模纳税人出租不动产的税率是多少
老师,我们是制造业,危废处理费用应该算是管理费用还是制造费用呀
请问老师怎么从财务账套中导出应收账款账龄情况呢?
亲爱的老师你们能不能给我说一下如何运用好计算器提高答题速度,会计学堂模拟系统用的计算器是不是和f考试时候不一样呢,不想在计算器上吃亏,想让老师帮帮我。
请问一下财务报表中用函数用的比较多的是哪些函数,在哪些表格中运用得多,请贾苹果老师回答,其他人勿接谢谢
老师,进项发票抵扣不掉,是代表企业亏损吗
哪位老师帮我看看答案是不是30,550题里的答案是150,谢谢
个人代开劳务发票,代扣代缴的20%个税可以开票时候一起交?还是得公司帮忙交
老师,现在我用的是金蝶云星空企业版的财务软件,凭证很多不用手工录入,是通过生成凭证来实现的,我现在有个疑问,就是比如我选中的该生成20张凭证,但是由于有一些错误,只生成了19张凭证,这出现错误的凭证按照付款日期是4.18日的,但是凭证号就编成20号了,这样就导致它的前一张凭证也就是19号凭证日期是4.30日的,20号凭证日期是4.18日的,这样看着好别扭这种能修改吗,怎么修改
老师们,18年注册公司时认缴200万,25年打算实缴200万。需要到哪个部门进行认缴,认缴后需规避哪些风险?未分配利润是否能转认缴实收资本?
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