你好 借:待处理财产损益,累计折旧,贷:固定资产 借:营业外支出,贷:待处理财产损益
我单位以前年度亏损10万多,今年盈利了我想弥补以前年度亏损怎样做会计分录 ?谢谢老师
老师好!新政府会计制度下新增固定资产,分2年期付款,会计分录怎么做?谢谢!
清理以前年度的固定资产怎么入会计分录
清理以前年度固定资产盘亏怎么做会计分录,谢谢老师
老师,麻烦咨询下固定资产盘盈亏分录怎么做的啊,谢谢老师
零基础小白想学代账实操经验
老师问下工商年申报实缴金额的时间怎么填写?还有社保 医保信息 职工人数之类的从哪里导数据查询
老师,1月欠的税(2月申报),2月的留底正常申报(3月申报),然后3月申报完2月的税费办理留底抵欠,这个留底抵欠金额填到几月申报表,我看申报表附表2好像有个上期留底抵欠,是填到3月申报表吗(4月申报)
计提增值税会影响利润总额和净利润吗
变更法人的章程修正案怎么写?
结转期间,借:本年利润 贷:主营业务成本,系统直接生凭证中间差额计以前年度损益,这样对吗?
员工福利费都需要计提吗,需要应付职工薪酬-福利费过一下吗
老师,你好,我公司是一般纳税人,经营医疗器械业务的,我们刚刚申报完所得税汇算清缴,但是有几笔停车费专管员说不能抵扣进项税,说去年抵扣相关增值税进项需要按月匹配调整,并且会自动出来滞纳金,不然会影响所得税,那我直接调整当月的增值税报表,那所得税是不是调整今年的汇算清缴就可以了吧,季度的所得税申报需要动吗,我不需要反结账去年的记账凭证吧,然后调整这些后怎么做账务处理
老师,1,我们单位,公司没钱老板垫付购买办公用品,直接进费用,借管理费用,贷其他应付款,行吗?还需要进一次现金科目吗,借现金贷其他应付款,票据回来再借管理费用贷其他应付款吗?2,计提的工资全部进费用,贷应发数。实发工资时,借应发数,贷个税社保和用银行实发工资,是这个意思吗。一直不知道计提工资时,贷记应付职工薪酬是应发数还是扣除个税个人社保后的实发数
如何做0申报,直接都是0就行了嘛
记得有个以前年度损益调整这个科目呢老师,谢谢老师回答
你好,以前年度损益调整,是针对固定资产盘盈的处理
盘赢的以前年度损益调整固定资产怎么做账,谢谢老师
你好,借:固定资产,贷:以前年度损益调整
那 以前年度损益调整后期结转的分录呢?
你好,结转的分录是,借:以前年度损益调整,贷:利润分配——未分配利润
那我这个利润表和资产负债表的勾稽关系还对吗,这样不就是借固定资产,贷利润分配未分配利润了吗?我专业知识不牢靠,谢谢老师回答,想不清楚
你好,发生了以前年度损益调整的情况下,资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整
那以后年年一直是这样情况吗?
你好,就只有当年。之后年度如果没有发生以前年度损益调整,报表的关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计