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公司购买机械收到一张50万的发票,每个月固定支付2万给卖家,这个月有优惠只要支付18000元优惠了2000元,这样的话我这个月的会计分录怎么记(优惠的部分)

2021-07-23 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-23 17:21

借固定资产 借进项 贷银行存款 贷其他应付款 优惠部分先不做 等最后的时候再做 计入营业外收入

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快账用户8588 追问 2021-07-23 17:26

到了最后借其他应付款 贷主营业外收入 这样对吗 如果这样的话最后一笔记账要用什么作为凭证附件

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齐红老师 解答 2021-07-23 17:36

对的 这样操作就可以 发票做附件

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快账用户8588 追问 2021-07-23 17:39

发票第一次的时候就入账了,后期每个月分期付款是银行支付,后面没有发票了

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齐红老师 解答 2021-07-23 17:46

复印发票做附件就行了

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借固定资产 借进项 贷银行存款 贷其他应付款 优惠部分先不做 等最后的时候再做 计入营业外收入
2021-07-23
您好,是折合每个产品单价。卖到是赚到。
2020-10-16
您好,5按价外费用给商家,项目与95的项目相同,但数量是零
2021-04-27
借:应收账款100 贷:主营业务收入     应交税费-增值税-销项 借:销售费用10 贷:当时挂消费券的科目10
2023-10-25
你好,你是房租的发票的话,你可以借长期待摊费用,贷银行存款,然后后期到了那个时间再进行摊销就行,到时候借管理费用贷长期待摊费用。
2022-06-21
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