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我公司6月15日收了一张发票,金额是2万元,但是这个费用实际是2022年10月至2023年4月的费用,因为房东做活动优惠,提前付了钱,提前房东开了发票,这个会计分录如何做?

2022-06-21 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-21 16:14

你好,你是房租的发票的话,你可以借长期待摊费用,贷银行存款,然后后期到了那个时间再进行摊销就行,到时候借管理费用贷长期待摊费用。

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快账用户4471 追问 2022-06-21 16:16

我用的预付帐款……房租费可以吗?

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齐红老师 解答 2022-06-21 16:20

你好,同学也可以的,那后期的时候,你还得再借长期待摊费用贷预付账款,然后借管理费用贷长期待摊费用。

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你好,你是房租的发票的话,你可以借长期待摊费用,贷银行存款,然后后期到了那个时间再进行摊销就行,到时候借管理费用贷长期待摊费用。
2022-06-21
你好,是的,摊销今年4个月的,是的,明年照常管理费用
2021-12-23
您好 明年的18000 不应该计入管理费科目的 计入待摊费用 明年按月摊销
2023-12-28
你好,你之前做了费用吗?
2023-08-15
同学您好,您可以做在2020.2的时候可以先做一个负数冲了,然后再根据发票做一遍,实际就是一正一负冲了
2020-09-18
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