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公司会计做账月底销项税和进项税都不结转, 到下月交税时直接做接应交税费-应交增值税(已交税金)贷银行存款。导致应交税费销项税和进项税这两个科目都有余额。这样做账会有什么问题吗?

2021-07-22 22:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-22 22:00

同学,你好 这样做账没有问题

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快账用户5503 追问 2021-07-22 22:18

那每个月的已交税金科目是不是应该和申报表对上?我从账里面如何才能知道还有多少税没交呢?

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齐红老师 解答 2021-07-22 22:24

应交税费贷方减去借方就是欠交的税金

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同学,你好 这样做账没有问题
2021-07-22
你好,可以的,这个可以不结转,有余额。
2022-07-21
第一个这个不用,第二个有进项转出,减免税款的也得结转 第三个结转了之后没有余额,以后查询的方便,也能查到有没有做错。
2024-03-16
对的,同学,你的理解是正确的
2024-01-11
就把已交税额那里按进项,销项调整相同数额
2023-06-07
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