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你好,老师,问一下,一般纳税人月底有销项和进项。月底做结转分录是不是要把应交税费~应交增值税(进项税额)和应交税费~应交增值税(销项税额)都转入应交税费~应交增值税(转出未交增值税)里面,月底销项和进项月底无余额,还是这个分录等到年底再结转,平时月底只做借:应交税费~应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费~未交增值税。

2024-01-11 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-11 15:55

对的,同学,你的理解是正确的

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快账用户4177 追问 2024-01-11 15:56

老师,我这上面有两个意思,是按照第一个意思走还是第二个意思走?

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快账用户4177 追问 2024-01-11 15:59

老师您好,我问得是是我按照第一个思路走平时月底都做把销项税额和进项税额转出?还是我到年底再把进项税和销项税额转出

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齐红老师 解答 2024-01-11 16:19

要把应交税费~应交增值税(进项税额)和应交税费~应交增值税(销项税额)都转入应交税费~应交增值税(转出未交增值税)里面

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快账用户4177 追问 2024-01-11 16:22

老师,这个分录是月底做的还是年底做

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齐红老师 解答 2024-01-11 16:26

你要交增值税时做。

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快账用户4177 追问 2024-01-11 16:49

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-11 17:01

好的呢, 同学,祝你生活愉快

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