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老师,我们公司那个进项销项以前会计月末不给它结转差额也不做进应交税费应交增值税未交税额里,她是把差额直接做到应交税费已交税金里。我今天看到进项销项都没结转过,现在是销项、进项、转出未交增值税都有每个月累计余额,这个账务怎么修改调整?

2023-06-07 21:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-07 21:14

就把已交税额那里按进项,销项调整相同数额

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快账用户4076 追问 2023-06-07 21:31

老师会计分录怎么调整做啊

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齐红老师 解答 2023-06-07 21:42

借应交税费——销项税 应交税费——进项税 应交税费——未交增值税

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就把已交税额那里按进项,销项调整相同数额
2023-06-07
先确认所有已开票和收据的金额,然后按以下步骤调整: 1. 将未转的销项税额转入“未交增值税”。 2. 处理未抵扣的进项税额。 3. 结转本月已缴税款至“未交增值税”。 具体分录如下: - 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 - 对于未抵扣进项税: - 借:原材料/库存商品等 贷:应交税费-未交增值税 - 结转已缴税款: - 借:应交税费-已交增值税 贷:银行存款 确保每月都进行这样的结转,避免累计问题。
2024-09-21
借营业外支出贷应交税费,应交增值税转出未交。
2022-08-18
你好,可以的,这个可以不结转,有余额。
2022-07-21
第一个这个不用,第二个有进项转出,减免税款的也得结转 第三个结转了之后没有余额,以后查询的方便,也能查到有没有做错。
2024-03-16
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