你好您填写没有问题,是按您截图这样,
老师,我想问下个体工商户核定征收增值税填写的数据可以?季度一共开具不含税销售额是422474.14
#提问#双定户(个体工商户)增值税及附加费申报表怎么填写。1-3季度开具专票 不含税销售额51402.91 税率3% 税额1542.09 1-3季度开具普票 不含税销售额212376.24 税率1% 税额2123.76 核定销售额 季度450000 150000*3=450000 核定税额 季度13500 4500*3=13500
老师,我们是个体工商户,现在小规模纳税人开具普通发票不是1%的点吗?我想问一下小规模纳税人增值税申报表中的未达起征点销售额是填含税销售额除以1.03的数还是填含税销售额除以1.01的数呢?
老师,个体工商户第一季度含税销售额443312元,开具3%征收率的增值税专用发票金额合计361200(不含税销售额350679.61,税额10520.39);开具1%征收率的增值税专用发票金额合计63332(不含税销售额62704.95,税额627.05);开具免税金额发票18780,在增值税申报时怎么填写申报表
你好老师请问一下个体工商户小规模定额征收,第一季度没开票,也没有销售业务。为什么增值税申报表核定销售额和免税销售额要填呢?
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请教一下,非常感谢!丙公司是出票人,丙公司并不存在,应该导致票据无效吧,对无效的票据保证,保证应该无效吧? 为什么题目丁公司还要承担票据的保证责任?
老师您好,应交税费-应交增值税 可以作为企业的费用税前扣除吗?
老师您好,个税手续费返还交增值税,我们是小规模计入的是营业外收入,增值税申报表收入含手续费收入和利润表不含手续费收入就会不一致,老师这个可以吗。谢谢您
老师,凭证公司由小规模纳税人变更为一般纳税人后,需要重新新建账套做账吗?
老师有推荐的办公软件吗。记录每日的事情那些
老师好,我前阵子去了家新单位,请问现在发票都是在国税平台上操作了,针对每月发票认证,电子发票现在如何判定是进项抵扣联?我看他们打出来了两张,拿其中一张做进项联?我仔细对看了下区别,一样的,为啥那张就是进项联?还是说她们只是打出来两张,其中一张做进项联保存,还有一联进项票做账用的?
老师,如果库存商品实际没库存啦,预先开票出去,那么怎么暂估,以什么为依据暂估
老师,合同履约成本科目在编制资产负债表的时候一般是放在哪个科目里面核算,还有合同结算科目
25年小规模的印花税还减半嘛
那小规模纳税人小微企业增值税是需要怎么申报呢,不超45万应该填写在哪一栏
没有开专票填写10栏就可以,个体户填写11行,超过核定额话,没有超过是核定额填写11行
超过核定额了,但是没有超过季度不满45万,按照我截图这样填写就可以?我们的核定额是298000
是的,可以的,这个是可以 你申报没有问题
那我个体工商户核定征收的个人经营所得填写的对?下面附加税要填写?不含税金额也是422474.14
您好,是对的,你写的是没有问题,附加税不需要填写。
老师,不是个体工商户是小规模纳税人公司的话,我需要怎么申报增值税,季度没有超过45万,分别怎么填写
没有开专票,填写10栏就可以
开专票了,有的是代开有的是自己开具的怎么填写两个公司一个是代开一个是自己开具专票
开专票,填写2行等于1行,开1%那这个对应1% 乘以2% 填写减征额和减免表2.3.4列
老师我的不含税普票金额是285802.94专票税务局代开是12123.77这样我应该怎么填写,下面的税额减免应该分别填写那几个数据
您好,主表第三栏删除第一栏等于第二栏。
减征额,等于主表第一栏乘以2%填写。要是开1%
你好10栏填写,那这个对应下面是20栏填写=285802.94*0.03
我普票金额是285802.94专票金额是12123.76小规模纳税人公司,我这么填写可以?
您好,您填写的没有问题是对的。
这个是附加税申报表我缴纳增值税一共是54.19这个表这么填写可以?城市建设税还需要再第一个减免性质那里面选择减免政策?需要选择那个呢
不需要填写,你主表增值税为0 ,你代开专票是不是交过城建税,直接附加税0申报
这个不是代开的是税控盘开具的这么填写可以?免税性质还需要填写?
是的,不填写,这个城建税不需要填写,