你好; 你这个是不免税了 ; 合计超过了30万的 ; 你免税这个是啥业务的
小规模纳税人,第四季度开票情况如下:征收率1%的普票,不含税销售额合计228445.54;征收率1%的专票,不含税销售额合计63861.39;征收率5%的普票,不含税销售额合计5714.29 如何计算第四季度应纳增值税?如何填报季度增值税申报表?
在《增值税纳税申报表》中,将《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》“应税行为(3%征收率)计税销售额计算”第8栏“不含税销售额”填入第1行“(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列;将代开的增值税专用发票开具的金额填报申报表第2行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列;将自开和代开的增值税普通发票开具的金额填报申报表第3行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。中,税务局网站不是要求第一行金额要大于等于第二行加第三行金额吗
第1行“(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)”应当>第2行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”+第3行“税控器具开具的普通发票不含税销售额第1.行“(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)”应当>第2.行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”+第3.行“税控器具开具的普通发票不含税销售额
1 票表 增值税专用发票销售额比对规则 强制 ⓧ不通过 当期销售额填报异常 当期申报的专用发票含税销售额合计0.00*1.03-692.12*1030.00*1.05元,当期开具或者申请税务机关代开的增值税专用发票含税金额合计-692.12692.12元。相差金额712.880000元 否
小规模纳税人申报增值税第1行“(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)”应当≥第2行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”+第3行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”;可是第一行不能自动取数了 也不能手动填写怎么办
3、某总公司加权平均投资利润率为18%,其所属A投资中心的经营资产平均余额为400万元,利润为100万元。现该投资中心有一投资项目,投资额为100万元,预计投资利润为20万。若该公司要求的最低投资报酬率为其加权平均投资利润率。要求(1)如果不考康投资项目,计算A投资中心目前的投资利润率;(2)如果按投资利润率来衡量,A投资中心是否愿意接受这一投资项目?(3)如果不考虑投资项目,计算A投资中心目前的的剩余收益:(4)如果按剩余收益来衡量,投资中心应否接受这一投资项目?
3、某总公司加权平均投资利润率为18%,其所属A投资中心的经营资产平均余额为400万元,利润为100万元。现该投资中心有一投资项目,投资额为100万元,预计投资利润为20万。若该公司要求的最低投资报酬率为其加权平均投资利润率。要求(1)如果不考康投资项目,计算A投资中心目前的投资利润率;(2)如果按投资利润率来衡量,A投资中心是否愿意接受这一投资项目?(3)如果不考虑投资项目,计算A投资中心目前的的剩余收益:(4)如果按剩余收益来衡量,投资中心应否接受这一投资项目?
3000元工资能调整多少
2、中育公司只生产一种甲产品,其2x19年生产和销售有关资料:生产40000件,销售35000件:该产品的销售单价为60元,单位产品耗用直接材料12元,直接人工4元,变动性制造费用4元,变动性销售及管理费为每件10:全年固定性制造费用为25000元,全年固定性销售及管理费为15000元。要求:(1)计算单位变动成本:(2)计算2x19年边际贡献
你好老师,我第一季度的时候结转成本结转错了,导致了成本大于收入了,现在第四季度我应该怎么调账?做一个红冲可以吗?但是利润表的主营业务成本的本期金额出现负数可以吗?
1.企业获得股东投资3000万元。2.企业购买生产厂房及机器设备银行存款支付800万,估计使用寿命10年,按直线折旧法计算。3.企业一年支付给管理人员工资250万,销售人员工资50万,生产人员工资30万,研发人员100万,广告宣传费用40万。4.企业购买原材料300万,增值税税率为13%。5.企业一年用水电费共40万元,其中管理部门使用的水电费为10万元,车间使用的水电费为30万元。6.企业第一年销售额2000万元,第二年销售额2500万元,第三年销售额3600万元。第一、二年免征所得税,自第三年起所得税率为15%。编制资产负债表,利润表和现金流量表
被投资方宣告派发股利,投资方是否需要编制会计分录
村里收到零余额账户拨款怎么入账,没有写明资金用途
跨省市异地分公司,财务可以非独立核算吗?分公司税务申报是否需要单独报税
销售自己使用过的固定资产开具发票,导入模板中的税率只能填写0.13,按规定我们是按0.03计税,但是填写0.03之后系统提示税率不合法,必须按0.13填写,这是为什么?
之前开的时候不知道会超过,就开了免税,现在纳税申报不知道怎么填写了
你好; 到时免税的业务在12栏次去报免税 ; 其他的普票在1栏次和 3栏次报 ; 专票在1栏次和2栏次报
已经超过30万了还能填免税吗?能具体到栏位和金额吗?
你好; 你不是说你开了免税发票出去吗 ? 所以我 才给你免税部分在12栏次
开免税发票的那个金额是之前不知道,所以开的免税,倒是超过了30万不就应该全额纳税了吗?
你好 ; 意思你免税发票开出去免税税率是开错了吗