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小规模,开票20.2万是按1%开的,季报报不了,错误问题说19栏本期免税额是按照3%填写。这怎么处理?

2021-07-12 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-12 11:16

您好!你按照3%的税率来填写,系统默认是3%的。

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快账用户6505 追问 2021-07-12 11:18

那我账面收入是不含税价收入是20万,1%,2000税,价税合计20.2万。按3%填写,那免税销售怎么填。

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齐红老师 解答 2021-07-12 11:22

免税销售额这样计算20.2/1.03*0.03

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快账用户6505 追问 2021-07-12 11:29

这个懂,简单点怎么填:全部开了319203元发票,1%普票。增值税报表怎么填。

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齐红老师 解答 2021-07-12 11:30

在第十栏填不含税的销售额319203/1.03

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快账用户6505 追问 2021-07-12 11:36

开具的发票是价319203/1.01,税是319203/1.01*0.01。 报表第十栏销售额是319203/1.03,税是319203/1.03*0.03。 两者不同价税不同

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齐红老师 解答 2021-07-12 11:38

报税系统是要按照3%报的,你报税报表第十栏销售额是319203/1.03,税是319203/1.03*0.03。做账按照1%做账就可以了。

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快账用户6505 追问 2021-07-12 11:39

好的,懂了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-12 11:41

不客气,祝你工作顺利哈

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您好!你按照3%的税率来填写,系统默认是3%的。
2021-07-12
小规模纳税人减按 1%开票时,增值税申报表上第 19 栏“应纳税额”应按照以下方式填写: 1. 先计算不含税销售额:将开票金额除以(1+1%)得到不含税销售额。 2. 再计算应纳税额:用不含税销售额乘以 1%得出应纳税额,将这个应纳税额填写在第 19 栏。 例如,开票金额为 10100 元,不含税销售额 = 10100÷(1+1%) = 10000 元,应纳税额 = 10000×1% = 100 元,在第 19 栏填写 100 元。
2024-10-11
您好,因为适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,征收率本是3%的,申报表的设置是3%的税全免了。
2023-07-02
你好,那个收入是按不含税填报
2024-04-01
你好不一致也没有关系的,忽略就可以。
2021-01-15
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