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小规模季报增值税申报表本期免税额表内带出的是1%的税额,但保存的时候系统显示按3%填写,这个应该怎么处理

2023-07-13 21:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-13 21:35

您好,你们上个季度超过30万没有

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快账用户3248 追问 2023-07-14 00:15

没有超过30万

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齐红老师 解答 2023-07-14 09:08

你填在第10行就可以,不要填附表,直接申报

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您好,你们上个季度超过30万没有
2023-07-13
按3%填写税额,如果是需要交税的情况下就填写减免税申报表,如果是不需要交税,就可以直接申报,因为全部是减免税了。
2021-01-05
按不含税金额直接填报,未开票收入按1%换算
2024-10-12
你主表和减免表截图给我看下
2021-01-19
小规模纳税人,查账征收,不是差额征收的企业,直接将不含税金额填写在第10行、第9行,系统自动按不含税金额*3%计算出税额,直接保存后,申报,就可以了。
2021-01-12
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