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小规模公司4月份申报第一季度增值税,免税销售额填进去,系统自动带出的免税的税额是3个点的,跟3月份的账不一样,账上是按一个点做的,应该怎么办?以前申报的时候,系统带出来的都是1个点的税额,4月份税率调整带出了3个点的税额

2022-04-12 21:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-12 21:46

您好 以前申报的时候,系统带出来的都是1个点的税额?您确定?申报系统就没有设置过主表是1%税率的 一直都是3%的

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快账用户3527 追问 2022-04-12 21:49

那差的两个点的税额,分录应该怎么写啊

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齐红老师 解答 2022-04-12 22:21

您做账的时候是1个点 申报系统是3% 是系统原因 不需要另外再写分录 这不一致是正常情况哈

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相关问题讨论
您好 以前申报的时候,系统带出来的都是1个点的税额?您确定?申报系统就没有设置过主表是1%税率的 一直都是3%的
2022-04-12
不用的不交税,按照免税的3%来。
2023-04-10
小规模纳税人,查账征收,不是差额征收的企业,直接将不含税金额填写在第10行、第9行,系统自动按不含税金额*3%计算出税额,直接保存后,申报,就可以了。
2021-01-12
同学你好 你开票是几个点就按照几个点
2022-01-04
 你好; 你3月开的  3%专票还是普票的?    你4月红冲也是按3%红冲的话; 怎么会税额不对   
2022-07-12
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