不用的不交税,按照免税的3%来。
老师:我们公司为小规模纳税人,这个季度的销售额为28400元,计算出来不含税销售额为28400÷1.01=28118.82元,在增值税申报表第10栏填上数据后,本期免税额和小微企业免税额,没有自动带出来,要怎么计算呢?
老师,我们是小规模纳税人,一个季度一报税的,上个季度报税小型企业免税销售额是286353.87.免税销售额是系统自动跳出来的是8590.62,这一次报税免税销售额是170297.03,系统自动跳出来的是1702.97,那这二次跳的税率算出来的怎么不一样,上次是按3个点算的,这次是按1个点算的。应该是按哪个税率算啦。
小规模公司4月份申报第一季度增值税,免税销售额填进去,系统自动带出的免税的税额是3个点的,跟3月份的账不一样,账上是按一个点做的,应该怎么办?以前申报的时候,系统带出来的都是1个点的税额,4月份税率调整带出了3个点的税额
老师,小规模第一季度未达到免征起点,增值税申报时候系统自动带出来的其他增值税发票不含税销售额是按照1%算出来,后面自动带出来的小微企业免税额又是按3%算的,我需要手动调整吗
老师,小规模纳税人本季度开票3000元 申报的时候就是填写免税销售额里面,他自动出来的免税额是90元,按照3%计算的 现在不是按照1%计算吗,是不是不要缴纳税额,所以不用管自动算出来的税额,直接申报就可以
同一个人在两家公司领工资,两个公司都要申报个人所得税吗
本单位为xx门诊部,物业维修费为物业维修时先购买材料维修后,再到本单位报销,报销发票购买人为物业公司名称,销售方为xx经营部,但本单位付款是给购买方而非销售方请问可否?到财务报销时是否还需提供资料?
老师,劳务派遣发票不带差额征税字样的合格吗
老师我家当时装修花40万当时进入长期待摊费用了,然后每个月摊销,最后一个月摊销完了,都进入管理费用了,是不是啥也不用处理了
买的烟,是不是计入管理费用-业务招待费?
小规模建筑公司,因今年1月份开出了170多万的发票,收到的成本票比较少,电子税务局收到”发票业务“里面的”蓝字发票开具“里面收到了“风险预警:蓝色! 您的行为已经触发开票风险预警机制(蓝色预警),请注意虚开增值税发票风险!“这个要怎么处理呢
老师,员工工资4600一个月,没有扣除项目,5000元也不扣除,他一个月需要多少个税
老师,前期开办费全额扣除吗?
老师,我们以前年度购进的原材料变质清理,进项税额需要转出,分录怎么做
我们公司收到个人在税务局代开的劳务费发票,公司通过啥途径帮他代扣代缴个税呢?