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本单位为xx门诊部,物业维修费为物业维修时先购买材料维修后,再到本单位报销,报销发票购买人为物业公司名称,销售方为xx经营部,但本单位付款是给购买方而非销售方请问可否?到财务报销时是否还需提供资料?

2025-04-01 14:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-01 14:38

同学,你好 发票抬头是你们公司吗??

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快账用户6029 追问 2025-04-01 14:46

不是。发票购买方是物业公司的名称,销售方为xx经营部

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齐红老师 解答 2025-04-01 14:46

同学,你好 那发票和你们没有关系,不能入你们公司帐

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快账用户6029 追问 2025-04-01 14:50

是物业公司先购买材料再对本单位进行维修,最后凭他的购买发票至本单位报销,这种情况啥办?

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齐红老师 解答 2025-04-01 14:51

同学,你好 让物业公司开具发票给你们公司,你们凭借这个发票来报销

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同学,你好 发票抬头是你们公司吗??
2025-04-01
你好,这个的话如果是私营的话,可以写个说明入账的哈,针对抬头不一致的情况,如果是事业单位的医院,这个要根据单位领导意思来,财务个人汇报上去,看领导决定,自己个人不要去动这个账的
2024-05-04
1. 核实票据和付款情况 您需要核实物业为维修采购的配件的原始票据,并确认物业公司确实已经为这笔费用进行了代垫。 2. 填写报销单 随后,根据公司的财务报销制度,物业公司应当为您单位垫付的费用填写报销单。报销单上应详细列明费用的性质、金额以及必的证明材料或附件。 3. 审批流程 报销单需要经过您单位的相关部门经理审核签字,然后提交给财务部门进行复核。最后由总经办或相应权限的管理人员审批后,交由出纳进行付款。
2024-05-02
同学您好,不能这样操作,如何是你们付款必需把发票开给你们。
2024-05-07
您好,这个可以的,也就是物业公司代买配件报销流程上没有问题的,内部管理加强管控就可以了。
2024-05-05
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