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老师,我是小规模纳税人,本季度收入不超30万,未开具发票!填申报表时,第19栏本期免税额系统自动按3%算的,为什么不按1%算呢

2023-07-02 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-02 11:39

您好,因为适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,征收率本是3%的,申报表的设置是3%的税全免了。

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快账用户9608 追问 2023-07-02 11:44

那记账借应收账款,贷主营业务收入,还用算增值税吗

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齐红老师 解答 2023-07-02 11:45

您好,要算的 借:应收账款,贷:主营业务收入/应交税费——应交增值税。 减免时,借:应交税费——应交增值税,贷:营业外收入。

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齐红老师 解答 2023-07-02 12:15

您好!我下午有事外出了,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~

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您好,因为适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,征收率本是3%的,申报表的设置是3%的税全免了。
2023-07-02
你现在是负数收入,电子税务局申报不过去的,要去税务局申报的
2022-04-19
安3% 系统的还是之前的
2020-09-30
是的,就是那样填的哈,
2022-04-19
同学你好,这个就是这样设置的,因为国家整体减免3个点,这个对的
2022-04-12
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