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您好老师,我们公司是小规模纳税人,1到3月份开具发票30000,其中1万是1月份开的按照3%开具的,其余是按照1%开具的,那么增值税申报时按照30000/1+1%。计算出销售额,填写到增值税及附加费申报表的小微企业免税销售额内,不用填写减免税申报表了吧

2023-04-01 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-01 11:26

你好,这些都是普通发票的吗?

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快账用户4412 追问 2023-04-01 11:27

都是普票

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齐红老师 解答 2023-04-01 11:32

你好,都是用你的不含税销售额就可以的,不用自己换算,看发票上面的。

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齐红老师 解答 2023-04-01 11:32

然后免税的税额就等于不含税的金额乘以3%。

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快账用户4412 追问 2023-04-01 11:34

也就是,按照发票实际情况填写

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齐红老师 解答 2023-04-01 11:38

对的,是的,是这么做的。

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快账用户4412 追问 2023-04-01 11:38

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-01 11:43

不用客气,工作愉快。

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