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借 待摊费用 贷 银行存款 分摊时 借 管理费用 贷 待摊费用 6个月后收到增值税发票 借 应交税费 蓝字 借 管理费用 红字(负数) 老师这样可以吗?

2024-12-27 23:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-27 23:16

您好,可以,您很专业,借 管理费用 红字(负数),这是经验丰富的财务写的分录

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你好,是的,在摊销期内每个月的会计处理都是一样的
2021-10-07
你好,其实你这种三个月的话没必要这样做,你可以借预付账款贷银行存款,然后,借管理费用贷预付账款。
2022-07-20
你好 是的 是这样来做账的
2020-09-28
收到发票,借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数
2023-12-25
同学您好,付款时没有发票应该计入其他应收款/应付款中,发票来了,借:长期待摊费用 贷:其他应收/付款 每期摊销时借管理费用,贷长期待摊费用。目前的话应该先把之前的费用和长期待摊费用科目冲掉,等发票来了在开始摊销。
2020-12-22
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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