你好这个是少计提补上,借税金及附加,贷应交税费-水利 , 借应交税费,贷银行
还有个问题有关城建税附加提取的,不知道你们实务中怎么操作,一般而言当月应缴纳的增值税不是在当月缴纳,比如上月未交增值税4万,本月缴纳的,本月销项税额12万,进账税额9万,本月应缴纳的增值税是3万,计提城建和教育费附加时是按本月实际缴纳的4万计提还是按当月应缴纳的3万计提城建和教育费附加
胡老师您好,请问运输公司:应交增值有贷方余额,城建税,教育附加,地方教育附加这3项有借余额,怎么做分数做平谢谢 城建税,教育附加,地方教育附加这3项有借方余额是因为没有计提吗 但是应交增值税有贷方余额又是什么原因呢,要不要做平它呢
老师 外地预缴增值税2个点 城建税五个点 然后我计提附加税的时候就多了这两个点的差额 我应该怎么做账务处理
缴纳增值税3811.35 附加税457.36 上月计提时计提的附加税是476.42正好差额是水利建设税 这是什么原因 应该怎么账务处理 谢谢老师
老师你好,一般纳税人本月不缴纳增值税,那增值税申报表附表四上面如果有加计抵减额,这个加计抵减额要反应到增值税申报表的主表上吗;还有这种情况下,加计抵减额要怎么做账务处理。谢谢老师。
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
计提是476.42 实际银行扣款是457.36 是多计提了
不好意思,看花眼了,这个,借税金及附加,负数,贷应交税费,负数
好的 谢谢老师
好的我先回复别的学员了