你好,按照相反方向做分录冲掉即可。
老师,咨询一个问题。建筑工程在异地施工,在异地预缴的2个点预缴税款。这两个点相当于是提前预缴了。那我下月应缴纳的增值税就少缴纳2个点。那在异地预缴的这两个点,可以用来充当进项发票么?极端一点,就是本来开9个点的票,现在只提供7个点的进项票,这样可以么?不知道是否会造成成本降低,所得税增加的问题?
老师 外地预缴增值税2个点 城建税五个点 然后我计提附加税的时候就多了这两个点的差额 我应该怎么做账务处理
我公司是建筑劳务公司,工程在外地,上个月已在外地预缴了2个点税,是用个人的卡交的,发现交多了,现在税务局已把多交的的退回到公账上,我应该怎么做账务处理?
老师.请问房地产企业预交增值税对应的附加税之前会计做账的时候提了税金及附加,之后我开票了,用之前预交的附加税抵了再交剩余的附加税,我该怎么做账务处理呢?
老师,咨询一下,建筑行业,预缴增值税的时候,城建税是按照5%预缴的,现在公司申报的时候,是按7%申报的,那么现在问题是,按抵扣了预缴的增值税后,剩下的未交增值税计算除了应交城建税,和没有抵扣预缴的增值税算出来的城建税差2个点,这个怎么办,
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
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反正那个点我不用补缴了 借 税金及附加 代 城建负数 摘要写什么呢
摘要就写调整XX号凭证。
好 谢谢老师
不客气,满意请五星好评哈。