借银行存款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬借管理费用负数。
疫情之前退回的社保费怎么做账
疫情期间退回的社保费应该怎么做账
老师你好我们社保局国家因疫情给我们小微企业补助款38016元,用于公司员工社保补助(四险)请问我怎么做账?
请问老师,收到社保退款(因为疫情免征企业部分),怎么做账
老师你好,因为疫情退的社保怎么做账?
老师我把24年的一张检测费进项票发票做成了费用,能不能在25年更正凭证
超市预存了20万电费到这个大厦的管理公司,怎么做账? 后期又怎么销账?
求固定资产清理导致两税不一致的情况说明。有没有简洁版的
外贸企业出口退税需要哪些资料
请问老师医保当月减,当月也要交钱吗
支付往年的税金及滞纳金怎么做分录,入以前年度损益调整可以吗
固定资产账面净值是原值减去累计折旧。如果固定资产清理不是这个差异,账务要怎么处理啊?
监交人员就是负责看着他们交接的。为什么不承担责任?单位负责人不是对单位的真实性,完整性负责吗?说的好矛盾,他又为真实性,完整性负责,他又不负责任。
餐补补贴是计入应付职工薪酬奖金、津贴和补贴还是福利费
老师,您好,分公司的工商信息已在相同地级市下的不同县级市做了变更,但是税务迁移还没做,这种情况可以开票吗?