你好,可以冲减管理费用或计入营业外收入
疫情之前退回的社保费怎么做账
疫情期间退回的社保费应该怎么做账
老师您好,今年疫情,之前缴纳的社保缴纳减免了一部分,社保给退回了,请问收到退费的分录怎么做?
# 提问 #疫情退回的社保怎么做分录?谢谢
老师你好,因为疫情退的社保怎么做账?
老师您好,我想咨询一下,个体工商户年度汇算清缴数据是不是自动从预缴缴纳申报里面导入还是需要手动填写呢
比如:我们公司给一个人交着社保,这个人每月给我们3000块钱,这个钱扣掉社保公司部分+个人部分2000元,剩余的通过发工资给他,我账上怎么做就合理呢?
老师,我们之前一直都是用预收预付,现在来了新领导说让我们改到应收应付,有风险,会有风险吗?
买东西用了573元没有开发票,只有收据,收据上盖的是发票专用章,这个可以代替发票吗
老师,对方虚开,我们是真实业务,进项也必须转出吗?
请问老师,我们是建筑工程类企业,买了一辆汽车,准备后期作为工程款抵给劳务队,前期我怎么入账?
公司在城市管理局缴纳行政罚款,取得一张非税收入一般缴款书(电子)这个票据能入账吗?
老师,律师费和诉讼财产保全责任保险费,入哪个科目
请问变更股东交多少的个税和印花税呢
为什么发工资,有的公司 直接以公司名字 发工资。有的是用公司领导的卡统一发
师,我二月都按照平常要交社保一样的处理,没管疫情期间是否有政策免交的事,计提了管理费用,2月底,收到社保对账单,发现没扣社保费,这个账务要怎么处理呢?
2月和3月不是都可以缓缴吗,我也没有提申请缴费,社保也没有扣钱,这两个月的社保怎么入账
企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 这里不明白
这里是代扣代缴社保和个税
我是这样做的 对不对
对的,你的理解是正确的