你好 借 银行存款 贷营业外收入
老师,收到医保中心退回的疫情原因单位多缴部分费用,怎么做分录呢
老师您好,今年疫情,之前缴纳的社保缴纳减免了一部分,社保给退回了,请问收到退费的分录怎么做?
老师,疫情期间的企业社保减免部分,分录怎么做啊?
老师,请问疫情期间单位已经缴纳了社保,后面收到单位部分的部分退税,应该怎么做分录呢?
老师,请问,交的店租因疫情减免退回来部分款,是冲减费用,还是营业外收入
老师好,老师,我1月份红冲了一个12月份的发票,那么我在做汇算清缴的时候,该怎么操作呢?
老师好,小规模做账现在成本不够,想要不交企业所得税应该怎么弄呢,就是每个月的成本票都不够?
老师如果现在从一般纳税人转为小规模纳税人,三个月之后发现有进项税的发票还没有用,该怎么办?
请问社区卫生服务站是民办非企业,账务是如何处理的?和企业的不同吗?
老师好,请问一下24年的账做错了,分录是做以前年度损益调整嘛?如果不是,怎么操作呢?是不是直接调整
应付账款不打算支付了,怎么处理不影响当期损益,老板不让做营业外收入
公司年终盈利,需要做哪些分录?
老师您好!请问固定资产处置时,净值大于残值收入,需要交增值税吗?还是直接做汇算清缴时调表不调账交企业所得税?是属于报废不是出售
转登记纳税人在一般纳税人期间发生的增值税应税 销售行为,需要开具红字发票、换开发票、补开发票的,一律按照一般纳税人期间适用的税率或者征收率开具。 如果说转登记为小规模纳税人之后五个月发现是一般纳税人期间发票错了。此时还能开13红票吗?怎么做呢。毕竟身份换了。如果货物开错了,还能重开13专票吗?该怎么办呢
老师,我们公司社保户空户放了好几个月,现在账期不对,还在24年的6月,要是现在要注销掉的话,这个需要处理吗
单位是很多劳务派遣的员工,我放到其他应付款
你好 不是的 这是给企业的 记营业外收入
那要交所得税吗?
你好 要交所得税的