您好 做前面计提跟缴纳相同的红字分录
疫情社保减免期间怎么做账,比如2月单位部分缴纳15367.2,个人部分缴纳6041.24,已入账,借管理费用15367.2 其他应收款~职工社保6041.24 贷银行存款。 3月份这样怎么做账
疫情期间我单位2月份缴纳了单位和个人部分的社保,然后单位部分交的不能退回而是冲抵4月份和五月份个人部分的,请问怎么做账啊
疫情期间单位部分社保减免因我每月按时缴纳所以多缴了现在没有退回基本户用于抵减单位为员工代扣代缴那部分的金额请我我应该怎么记账呐
老师,收到医保中心退回的疫情原因单位多缴部分费用,怎么做分录呢
老师您好,今年疫情,之前缴纳的社保缴纳减免了一部分,社保给退回了,请问收到退费的分录怎么做?
老师,个体户定额的销售额限制比较严格,是指那个额度吗
请问预收90%货款,怎么做分录
新公司开业,总公司的固定资产拨一部分给分公司,总公司或分公司会涉及到什么税?
个人股权转让的个税有优惠吗?能扣专项附加扣除吗
请问总公司下设分公司,均为一般纳税人,分公司购货进项是分公司名字,这种情况分公司能申请合并缴纳增值税吗?
老师,物流快递服务需要交印花税吗?
请问公司是做那种按摩服务app的,表面上是正规的,实际上是色情的,像这种公司如果被举报出事了财务人员会受影响吗
贸易公司,成交方式CIF 国际运费是属于代收代付 科目记到销售费用 数字为负,是可以这样子操作吗?
小规模贷款公司一般给客户开票加收多少个税点好呢
2024年的奖金,2024年没有计提,2024年还能扣除吗
计提时第一步分录是这样: 借:应付职工薪酬-应付社会保险费 (单位部分) 其他应收款-社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 第二步分录: 借:管理费用(单位部分) 贷:应付职工薪酬(应付社会保险费) 那后面月份我收到社保退费后,是做社保收回那一笔的红字分录吗?
请问是个人部分没有退回 对吧
是的老师,只退了单位部分的部分
借:管理费用(单位部分) 借方红字 贷:应付职工薪酬(应付社会保险费) 贷方红字 借:银行存款 贷:应付职工薪酬(应付社会保险费)
老师给的两个分录,第一个分录应该是单位部分全额计提时的金额红冲,第二个分录是收到社保退款的金额,对吗?老师
是的 这样理解正确的
好的老师,再问下老师,注销的红字凭证和订正的蓝字凭证可以写在一张上吗?
注销的红字凭证和订正的蓝字凭证可以写在一张上