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5月份发生的费用6月份才收到发票报账,这个应该怎么做账

2021-07-02 09:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-02 09:04

你好 6月按报销的做账  借成本费用 贷银行 

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快账用户1298 追问 2021-07-02 09:06

成本费用是销售费用或者管理费用吗?

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快账用户1298 追问 2021-07-02 09:08

发票上的日期也是5月份的,可以做到6月份?

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齐红老师 解答 2021-07-02 09:16

你好 马稳 发票上的日期也是5月份的,可以做到6月   可以   成本费用是销售费用或者管理费用吗?  对,主要看你用到哪科目不同 

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你好 6月按报销的做账  借成本费用 贷银行 
2021-07-02
你好!这种情况,建议5月不要入账,7月开票的时候入账申报。 5月的费用,可以先暂估入账,7月在按实际金额调整。
2020-08-21
好,之前的账还能处理吗?如果不能处理的话,做到八月份就行。
2021-08-11
你好 那么前面的费用,建议你统一作为 借:管理费用---开办费 贷:银行存款
2022-08-11
你好,五月份 然后发票应该做到九月份。
2021-10-12
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