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5月份发生的收入,7月份才开票怎么进行账务处理,5月份发生的费用,7月份发才收到发票怎么进行账务处理

2020-08-21 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-21 10:35

你好!这种情况,建议5月不要入账,7月开票的时候入账申报。 5月的费用,可以先暂估入账,7月在按实际金额调整。

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你好!这种情况,建议5月不要入账,7月开票的时候入账申报。 5月的费用,可以先暂估入账,7月在按实际金额调整。
2020-08-21
你好,借长期待摊费用 贷预付账款 专票做进项税 摊销借制造费用 贷长期待摊费用
2024-10-19
你好,那当时五月份做了没有,没有做的话,你在这个月直接补上借管理费用, 制造费用等 贷预付账款
2023-07-21
你好,当时业务发生时的分录,是按含税金额入账了? 
2024-06-04
退款时。借应付账款贷银行存款。 开红字发票。借主营业务收入,应交税费,贷应付账款。
2024-04-28
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