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老师,5月份交的电话费,7月份才拿到发票,我该怎么处理呢

2023-07-21 07:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-21 07:51

你好,那当时五月份做了没有,没有做的话,你在这个月直接补上借管理费用, 制造费用等 贷预付账款

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快账用户2524 追问 2023-07-21 07:51

5月份已经付款了

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齐红老师 解答 2023-07-21 07:56

那当时付款的怎么做的?是做的预付账款吗?

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快账用户2524 追问 2023-07-21 08:33

老师,电话费开的是个人名头能报销吗?

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齐红老师 解答 2023-07-21 08:34

你好,可以报销的,做福利费,做现金福利,需要交个税,合并到他的工资一块

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你好,那当时五月份做了没有,没有做的话,你在这个月直接补上借管理费用, 制造费用等 贷预付账款
2023-07-21
你好!这种情况,建议5月不要入账,7月开票的时候入账申报。 5月的费用,可以先暂估入账,7月在按实际金额调整。
2020-08-21
你好,五月份借应付账款贷银行存款,借应付账款贷制造费用,借制造费用贷应付账款。
2021-06-10
5月根据扣款金额确认财务费用就可以
2022-06-22
 你好 ;      你缴纳了没有打印完税证明;   电子税务局- 证明开具打印完税证明来做账即可;  你分录做好了 ;    直接付你   5月分录后面即可   
2022-08-18
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